中午好亲!与乙方合作做项目是吧

老师您好,我们公司是做研发的,自己开发了一个项目,被客户看中了,客户和我们签订了技术开发合同,研发成功后,专利所有权是我们的,那我现在想问一下,现在客户付给我们款了,我们要给他开6个点的增值税专用发票,我这个要怎么入账,是确认收入吗?
我公司是合伙企业,现在采购这边有做账的问题请教老师: 一个是运输和采购工艺品这两个环节我们取不到发票,因为请的都是个人或者是散户,对面是不开票给我们也不去税局代开,这部分我们会计要怎么入账? 二是老板为了方便与供应商们结算,都是先用私户进行支付了,那这部分我们要怎么做呢?
通过第三方平台(甲)实现的销售货款是第三方平台收取,然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户(乙),那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借:应收帐款—甲 贷:主营业务收入 应交税费—销项税额, 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了!
老师,我们卖摄像头模组,客户会需要下载一个app进去看监控,我们不做成品,我们只做模组,卖给我们的客户。我们客户做摄像头成品的。 app摄像头会涉及一些流量使用,这个APP上面可以直接购买,钱就到了我们公司账上。 但是这些订单不全是我们公司的,我们会给客户开通账号,那开通账号的这些客户,也就是一级合作商,他们会去卖这个流量套餐,我们卖给客户100,客户也可能卖到150,溢价50部分属于客户,那100里面不同客户会约定不同的分成比例,比如说按订单金额3成分客户,那就是30元加溢价的50元,一共80元都是要分客户的 对于不涉及分成的订单,我们按收入金额确认未开票收入,如果终端消费者需要开发票找我们。
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
协议怎么约定的,比如这个利润分配
这个项目是乙方全额投资的,约定的是前期的收入全部归他们,直到把前期花费的成本全部包住了,然后才会双方按比例分成,今年是投资了280万,但是收入是一百多万,现在要把这个一百多万全部返给他们,,我们就这一百多万在收到门票款时已经做了收入,现在要转给他们了,,应该怎么处理呢??他们给我们开票,我们做成本???可以开专票吗??
这么大的工程,应该成立合伙企业,按约定比例做分配。现在您这边已确认收入,现付出去
现在付出去,只能让对方开票
按实际业务内容,可以开专票
他们开的是旅行社旅游服务,这个开的专票我们可以抵扣吗
???????怎么不回答了
哦对不起亲,没及时回复哈
旅游服务,适用差额征税的,不能抵扣
如果开现代服务,代订住宿,这些可以抵扣
相当于我们暂时是百分百分成给他们,,他们收到钱也不再给其他如运输,住宿这些分了,没必要差额把,,我们收到票还不能全额抵扣吗???这样的话,不就我们确认收入的时候交了一次税,对方收到钱又交了一次税???重复交税吗
对方如果不选用差额征税,可以开全额专票,您这边可以抵扣。如果选用了旅游服务差额的话,不能抵扣