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你好!刚接手小规模纳税人做账,发现A公司的资产负责表里应收账款不对,应收账款是30万元,但其中10万元已经在同年开票并且收款了,询问上一手的会计人员没有按照银行流水与回单做账。所以导致应收账款还挂着30万元,在这个月我需要如何填写凭证呢?

2025-06-24 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-24 22:44

您好,那是不是银行存款,这个也对不上?

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快账用户3635 追问 2025-06-24 22:52

上一手会计做的凭证与报表都没有显示银行存款科目的

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齐红老师 解答 2025-06-24 22:53

您好,那这样的话,你看看银行存款差多少,做一笔 借 银行存款  贷 应收账款

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快账用户3635 追问 2025-06-24 22:54

不知道是不是上一手会计不用银行存款的科目,是不是用了暂估应付款科目替代了?

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齐红老师 解答 2025-06-24 22:59

对,可能是代替了这个是

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快账用户3635 追问 2025-06-24 23:00

这个暂估应付款 我需要如何做这笔分录呢?

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齐红老师 解答 2025-06-24 23:01

可以是 借 应付账款贷 应收账款

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快账用户3635 追问 2025-06-24 23:02

可以是 借 应付账款贷 应收账款 这个我可以添加公司名称上去吗?

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齐红老师 解答 2025-06-24 23:03

是的理解的是没错的

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快账用户3635 追问 2025-06-24 23:04

那暂估应付款这个科目不需要做冲减分录吗?

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齐红老师 解答 2025-06-24 23:06

这个设备u需要的,您好

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齐红老师 解答 2025-06-24 23:06

这个是不需要做的,你好

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快账用户3635 追问 2025-06-24 23:07

那2024年产生的收款,我在2025年做凭证科目 借 应付账款贷 应收账款 这个是没有问题的?

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齐红老师 解答 2025-06-24 23:12

是的,这个是没有问题的

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