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我自己学着编18-19-20-21季度报表,想对上21年期初数,利润表已经可以对上。负债表对不上,有办法调节吗。

2025-06-25 02:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-25 03:52

您好,负债表是用科目余额表编制的,对不上的是不是往来科目,这里是经过重分类的, 我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示

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快账用户9871 追问 2025-06-25 10:37

老师,我现在学习研究报表,现在这个负债表数据是我要的,利润表现有数据不能改动,我需要表上加一笔应付工资金额,加上去以后,希望不改变数据太多,我可以这样吗?比方说我现在这样做,应付工资期初期末写5千,其他应付款就按现在数减5千填在其他应付款,5万改4.5万,8万改7.5万。其余金额不动,这样看报表逻辑对吗

老师,我现在学习研究报表,现在这个负债表数据是我要的,利润表现有数据不能改动,我需要表上加一笔应付工资金额,加上去以后,希望不改变数据太多,我可以这样吗?比方说我现在这样做,应付工资期初期末写5千,其他应付款就按现在数减5千填在其他应付款,5万改4.5万,8万改7.5万。其余金额不动,这样看报表逻辑对吗
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齐红老师 解答 2025-06-25 10:45

您好,这个是可以的哦,调整后负债表和利润表还是勾稽上的

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您好,负债表是用科目余额表编制的,对不上的是不是往来科目,这里是经过重分类的, 我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示
2025-06-25
您好,只需要计提所得税费用,借以前年度损益调整425贷应交税费应交企业所得税
2021-04-12
您好,个人建议更正相对应的税务报表保持一致,否则的话会增加企业的查账风险
2023-07-09
你好;  对的; 你修改期初数据哈 ;  不能走本年损益哈   
2023-08-03
你好,同学,如果所得税已申报,发现申报的报表数据有误,可以去大厅进行更正
2021-04-13
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