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请教老师,公司给上下游公司的票有买卖,像这种不真实的上下游也正常过账,但是都是对公金额是票额,减了税点都通过个人户走了,这种情况上下游该怎么做账呢?我是内账,真实就行

2025-06-25 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-25 09:07

你好这个你只需要付款的时候借其他应收款,管理费用-服务费。贷银行存款。 收回的时候借现金或者银行存款,贷,其他应收款。

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快账用户1609 追问 2025-06-25 09:58

麻烦老师详细点,比如销售开票该怎么做分录,采购后开票该怎么做

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:00

你好,比如你给下游开票,内账销售开票不做分录 你收到钱,借银行存款,贷其他应付款,其他业务收入 然后将这部分钱私下给对方给回去,借其他应付款贷,银行存款。

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快账用户1609 追问 2025-06-25 10:14

老师,您看下分录做的对吗?

老师,您看下分录做的对吗?
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齐红老师 解答 2025-06-25 10:15

也好,对的,就是你做的这样子。

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快账用户1609 追问 2025-06-25 10:18

内账就不需要做收入和原材料了吗?我刚从一套账的商贸企业转到分内外账的制造企业,有点不太懂

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:20

你好,是的,内脏不需要做这些,只根据实际的业务来做。

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你好这个你只需要付款的时候借其他应收款,管理费用-服务费。贷银行存款。 收回的时候借现金或者银行存款,贷,其他应收款。
2025-06-25
你好 要他们自己联系一下他的税务局那边问下原因 因为跟你们关系不大
2024-01-09
您好,往来款金额大,注销的时候肯定是无法通过的
2024-09-11
同学您好,那您这都是有实际业务的是吧
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