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客户是分批付款的,每次付款我们要先开票给他们,那产品还没入库,这个成本怎么结转?

2025-06-25 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 14:04

暂估入库,然后暂估成本。

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快账用户8401 追问 2025-06-25 14:06

我们是工厂,就是生产成本那一步都得暂估吗?

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:17

你好,其实老师建议你直接借助业务成本暂估贷应付账款。

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快账用户8401 追问 2025-06-25 14:22

老师,我们是销售方,产品自己受托生产出来的,如果单纯采购进来销售的可以按照你说的暂估,但是现在是自己生产的,暂估就不我知道怎么做合适了

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:23

你好,也是一样的,你先暂估就可以了。确认之后再去冲减就好了。

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快账用户8401 追问 2025-06-25 14:27

贷方应付可以暂估随机一个原材料商或者加工厂吧

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:28

你好,可以的。操作没问题。

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快账用户8401 追问 2025-06-25 14:33

那目前我们账上有库存商品,但是不是对应这单的,我先用老库存结转成本,也可以的吧,后面时间产品入库了我能不能不调整,因为我们没有做细化的成本核算,只是笼统的入库了,都在库存商品自己科目下

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:34

你好,操作是可以的

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快账用户8401 追问 2025-06-25 14:38

生产企业一般成本入库和成本结转时,分别需要什么做附件?

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:40

你好,入库的时候是用成本分配表和入库单。 结算成本的时候是用出库单

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暂估入库,然后暂估成本。
2025-06-25
你好账上可以这样操作
2025-05-14
确认销售收入时,应先暂估成本,待收到发票再调整正式成本。这样能准确反映成本与收入匹配原则。
2024-09-23
同学你好 直接开就行了 按照实际数量
2021-05-19
您好,您是否满足会计收入确认条件?
2022-01-25
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