你好,因为还有增值税,印花税。附加税
老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
工厂卖废品。对方有废品站,但是和我们厂收废品以他个人名义收的。因为没有发票,我们留了废品收购人的个人证件信息及联系方式。开了收据。对方个人对公转给我们废品钱,这样合规吗?我们营业外收入
本月我们公司货物没有销售出去,但是对方钱收到了,本月我们可以给对方开发票吗?
公司是小规模纳税人,自产的商品,提前铺货给商场,商场卖出去2000元,其余部分商品退回,卖出去的对方没给钱,顶替了我们要付给对方的堆头费,对方给开不了发票,只能开收据,我们怎么走账呢?
师,我们公司的车卖了,对方钱也打到公司账上了,是不是要我们开二手车发票给买家呀
老师,我是个小规模金银首饰公司,经常会有无票收入进公户的,比如我银行收到了100的货款,这样我在申报增值税无票收入的时候,是直接填写100,还是需要做价税分离?100/1.01?
民办非企业,请问19年的捐赠收入,19年一直挂其他应付款,现在做审计,审计说必须把这笔收入处理了,说做捐赠收入,19年打入时,分两笔,20万备注捐赠款,65万那笔没有备注捐赠,请问现在怎么做合适?增值税和所得税需要缴纳吗
企业变更住所怎样看是不是跨区,都是一个县城,算跨区吗?跨区和不跨区办理工商变更是不是不在一个地方办理
你好,老师,我们有个策划公司,需要缴纳文化建设费,这是个什么费用
请问,公司开票后,要保存哪个格式的开票码代查啊?谢谢
你好老师,我们公司是一般纳税人,账上原材料多,如果不开发票的话,可以售卖原材料吗?借库存现金,贷原材料 这个分录对吗?
公司有5个股东,想要通过增资扩股方式稀释其中一个股东的股权,降低他的份额,这种情况设计股权转让吗
老师,这笔账肯定错了,但是应付职工薪酬该怎么调,这是24年的账
老师,能麻烦您看一下。这个合同有什么风险和要修改的么
老师,麻烦问一下,股东有三个人和四个人的情况下。大股东分别占比多少才能保证绝对控制权。
你是说另外再收三个点管理费,是不是 等于说一共收8个点嘛?
不,就是一共收卖价的5个点
你好,你一共就是5个点,你想一想你所得税就去了5个点。 还有可能有增值税,另外还有印花税,附加税。
我们公司现在处于亏损状态,增值税如果超了30万,交1%的增值税,和附加税,企业所得税处于亏损状态,一般不缴纳,年度申报调增就行了,就没有缴纳的其他税了吧?
你好,是的。就是这些税了。
这样还是不合算吗?
收对方5个点,还亏损吗?那几个点核算?
你好,你如果是包括了这部分还是亏损的话,那你收人家5个点是可以的。
那企业所得税年度是不是得调增 每月的19000*12=228000 企业所得税调增228000这么多吗?
你好,是的,就是这样子的。12个月的加起来。
太多了吧,按这个分录走 借银行存款贷,其他应付款。 然后支付的时候借其他应付款贷,银行存款。其他业务收入-手续费 年度这样就不用调增了哇?
你好,是的这种方式不用调
按之前那样算,企业所得税年度调增了那么多,不是把我们公司实际亏损的给补进去了吗
你好,是的,你做的收入越多,那么亏损就会越少。
按之前那样算,相当于我们收了他2万,后续还给他19000元,我们收入就1000元,企业所得税每月调增19000元,老师这样算核算不合算呢?
你好,这样的算法你们肯定是更划得来的
但是这部分收入实际不是我们公司的
你好 他们以你们的名义卖东西,税务局基本上都会认定为是你们的收入。
要是我们后续企业所得税不亏损了,需要缴纳了,那5个点不合算了哇 ?那几个点才核算呢?老师告我一下
你好,如果不涉及增值税就至少5个点+印花税 如果涉及增值税的话至少要6个多点。