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对方产品以我们公司名义卖,对方进货没发票,卖出去我们也不开发票,但是钱到了我们公司了,我们收手续费,收对方5个点,为什么会亏?

2025-06-25 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 10:34

你好,因为还有增值税,印花税。附加税

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:34

你是说另外再收三个点管理费,是不是 等于说一共收8个点嘛?

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:35

不,就是一共收卖价的5个点

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:36

你好,你一共就是5个点,你想一想你所得税就去了5个点。 还有可能有增值税,另外还有印花税,附加税。

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:37

我们公司现在处于亏损状态,增值税如果超了30万,交1%的增值税,和附加税,企业所得税处于亏损状态,一般不缴纳,年度申报调增就行了,就没有缴纳的其他税了吧?

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:38

你好,是的。就是这些税了。

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:39

这样还是不合算吗?

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:39

收对方5个点,还亏损吗?那几个点核算?

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:40

你好,你如果是包括了这部分还是亏损的话,那你收人家5个点是可以的。

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:43

那企业所得税年度是不是得调增 每月的19000*12=228000 企业所得税调增228000这么多吗?

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:44

你好,是的,就是这样子的。12个月的加起来。

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:47

太多了吧,按这个分录走 借银行存款贷,其他应付款。 然后支付的时候借其他应付款贷,银行存款。其他业务收入-手续费 年度这样就不用调增了哇?

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:48

你好,是的这种方式不用调

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:49

按之前那样算,企业所得税年度调增了那么多,不是把我们公司实际亏损的给补进去了吗

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:49

你好,是的,你做的收入越多,那么亏损就会越少。

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:53

按之前那样算,相当于我们收了他2万,后续还给他19000元,我们收入就1000元,企业所得税每月调增19000元,老师这样算核算不合算呢?

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:54

你好,这样的算法你们肯定是更划得来的

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:54

但是这部分收入实际不是我们公司的

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:55

你好 他们以你们的名义卖东西,税务局基本上都会认定为是你们的收入。

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快账用户2294 追问 2025-06-25 10:56

要是我们后续企业所得税不亏损了,需要缴纳了,那5个点不合算了哇 ?那几个点才核算呢?老师告我一下

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齐红老师 解答 2025-06-25 10:58

你好,如果不涉及增值税就至少5个点+印花税 如果涉及增值税的话至少要6个多点。

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你好,因为还有增值税,印花税。附加税
2025-06-25
你好,你是想按正规的做吗?
2025-06-25
你好,可以的,你最近几个月给他发货吗?发货的可以。
2024-05-30
我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写 先暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-11-23
需要暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,销售需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本贷库存商品,正规是这样,不正规是暂估,之后做借发出商品 贷库存商品
2020-11-23
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