你好,因为还有增值税,印花税。附加税
老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
工厂卖废品。对方有废品站,但是和我们厂收废品以他个人名义收的。因为没有发票,我们留了废品收购人的个人证件信息及联系方式。开了收据。对方个人对公转给我们废品钱,这样合规吗?我们营业外收入
本月我们公司货物没有销售出去,但是对方钱收到了,本月我们可以给对方开发票吗?
公司是小规模纳税人,自产的商品,提前铺货给商场,商场卖出去2000元,其余部分商品退回,卖出去的对方没给钱,顶替了我们要付给对方的堆头费,对方给开不了发票,只能开收据,我们怎么走账呢?
师,我们公司的车卖了,对方钱也打到公司账上了,是不是要我们开二手车发票给买家呀
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,
你是说另外再收三个点管理费,是不是 等于说一共收8个点嘛?
不,就是一共收卖价的5个点
你好,你一共就是5个点,你想一想你所得税就去了5个点。 还有可能有增值税,另外还有印花税,附加税。
我们公司现在处于亏损状态,增值税如果超了30万,交1%的增值税,和附加税,企业所得税处于亏损状态,一般不缴纳,年度申报调增就行了,就没有缴纳的其他税了吧?
你好,是的。就是这些税了。
这样还是不合算吗?
收对方5个点,还亏损吗?那几个点核算?
你好,你如果是包括了这部分还是亏损的话,那你收人家5个点是可以的。
那企业所得税年度是不是得调增 每月的19000*12=228000 企业所得税调增228000这么多吗?
你好,是的,就是这样子的。12个月的加起来。
太多了吧,按这个分录走 借银行存款贷,其他应付款。 然后支付的时候借其他应付款贷,银行存款。其他业务收入-手续费 年度这样就不用调增了哇?
你好,是的这种方式不用调
按之前那样算,企业所得税年度调增了那么多,不是把我们公司实际亏损的给补进去了吗
你好,是的,你做的收入越多,那么亏损就会越少。
按之前那样算,相当于我们收了他2万,后续还给他19000元,我们收入就1000元,企业所得税每月调增19000元,老师这样算核算不合算呢?
你好,这样的算法你们肯定是更划得来的
但是这部分收入实际不是我们公司的
你好 他们以你们的名义卖东西,税务局基本上都会认定为是你们的收入。
要是我们后续企业所得税不亏损了,需要缴纳了,那5个点不合算了哇 ?那几个点才核算呢?老师告我一下
你好,如果不涉及增值税就至少5个点+印花税 如果涉及增值税的话至少要6个多点。