咨询
Q

老师去年有1张发票30000元的技术咨询,到时不知道是开1个点专票。直接入账是普通发票,我这个想怎么处理呢?

2025-06-25 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 10:58

借:管理费用-咨询服务 (负数) 借:应交税费-应交增值税-进项

头像
快账用户2228 追问 2025-06-25 11:00

老师5月份当日期负数吗?不用调整去年的凭证吗

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 11:00

是,5月份当日期负数,不用调整去年的凭证

头像
快账用户2228 追问 2025-06-25 11:04

我的利润不准了

头像
快账用户2228 追问 2025-06-25 11:04

我直接把发票贴到去年的账里可以吗

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 11:04

这是要做进项抵扣导致 ,这是正常的

头像
快账用户2228 追问 2025-06-25 11:06

我去年记账那笔没有附发票

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 11:06

可复印发票附去年凭证

头像
快账用户2228 追问 2025-06-25 11:08

好的老师

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 11:08

好的,祝你工作顺利!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 1.普票专票一样的做法 2.对的 借费用科目 贷银行存款
2021-08-25
您好 收到发票的时候 借:管理费用-咨询费 贷:应付账款 支付咨询费的时候 借:应付账款 贷;应交税费-个人所得税 贷:银行存款 申报缴纳个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2023-05-23
那你们按照3%来多交税的。
2021-04-09
借应付利息,借财务费用负数 借财务费用,贷应付利息
2023-12-09
你好 正确的应该是啥
2023-05-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×