你好,你是要处置固定资产吗

你好,民间非营利组织,出售还没转固定资产的在建工程,会计分录可以这样吗?先转固定资产,借固定资产,贷在建工程,卖固定资产借银行存款贷其他收入应交税费还有其他分录吗?
你好,民间非营利组织,本月刚从在建工程100万转入固定资产100万,没有折日.折旧为0元,本月接着出售固定资产,10月转固定资产,10月出售固定资产,整套会计分录借固定资产清理100万,贷固定资产100万借银行存款贷固定资产清理100,后期结转怎么写会计分录呀?谢谢
老师 集团要求我们子公司所有的固定资产都要过在建工程,是这样做分录吗?我怎么感觉不对呀,借:在建工程 贷:银行 然后再将在建工程转固定资产吧 借:固定资产 贷:在建工程 是这样的吗
固定资产600,累计折旧200,转为在建工程,分录是不是借:在建工程400 累计折旧200 贷:固定资产600
关于在建工程决算的问题,转固的时候预估多了固定资产金额,当时借:固定资产 贷:在建工程 其他应付款。转固后提了折旧。几个月后决算发现固定资产预估多了,后续分录应该怎么做,能把其他应付款冲完。固定资产原值和现值又应该是多少?
老师,我们工资单上不是有一部分员工迟到的,然后还有请假的这个钱我们应该做营业外收入吗?
老师,请问一下帮员工购买的商业保险可以抵扣企业所得税嘛?
请问,工商年审,纳税总额,是否包括2026年度补交2025年度的企业所得税(所得税汇算清缴企业所得税)?
资产状况信息为年报年度资产负债表和损益表(利润表)中的期末数,币种为人民币、单位为万元,小数点后保留两位;纳税总额为企业全年所交各类税金总和。请问老师年报年度资产负债表和损益表是按汇算清缴年报的财务报表填写的吗?
老师我们公司对公转到 个体法人的 法人银行卡上,相当于公转私了。后期对方用公户给我们开票,有风险吗?我们能这样操作吗?
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0谢谢
老师,工商年报,报关于资产状况填写,请问是按账上25年12月的资产负债表填写?还是按汇算清缴后的资产负债表填写?
25年11月 开了一张简易计税发票 贷方:应交税费-简易计税1700, 12月份红冲发票贷方红字:应交税费-简易计税-1700 但是11月份已经申报,12月交了简易计税的钱,借:应交税费-简易计税1700,导致上面挂账借方 12月开票税额1万,因为12月红冲上述简易计税发票减少1700税额,实际缴费8300,计提分录原借应交税费-转出未交增值税10000,贷应交税费-未交增值税10000,然后红冲上月多结转发票,借应交税费-转出未交增值税-1700,贷应交税费-未交增值税-1700,最终实际缴费借应交税费-未交增值税8300,贷银行存款,平账,我现在想问哪个地方出错了,我现在1700挂着借方科目怎么平掉
老师注销负债表清零指的是什么整个表都是0吗,还是年初全是数据,年末全是0
老师所得税汇算表单咋么填报
嗯,无偿划拨给其他公司
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售的处理 借营业外处支出等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)