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安装光伏卖电公司,项目已投入使用,但是购买的材料发票都没有开过来,确定不了固定资产的金额,所以我暂估了个金额:借:固定资产30万 贷:应付账款-暂估30万 ,并且每月按三十万十年折旧的,现在每个月会陆续收到材料发票,比如本月收到5万的材料发票,请问我怎么做分录

2025-06-25 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 15:24

借应付账款贷固定资产5万, 借固定资产 贷银行存款或者应付账款对方企业5万

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快账用户9846 追问 2025-06-25 15:28

我收到票是借:固定资产5万 应交税费应交增值税0.65万贷:应付账款 。是想先不冲暂估 等全部收到票了,再借:应付账款30万 贷:固定资产30万 这样行吗

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齐红老师 解答 2025-06-25 15:31

那你把这个固定资产改成在建工程。

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快账用户9846 追问 2025-06-25 15:35

借:在建工程5万 贷:应付账款5万 全部到票之后呢怎么冲

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齐红老师 解答 2025-06-25 15:38

不是的,每次发票是借在建工程 应交税费进项税额 贷应付账款50,000 发票到全了之后借应付账款贷固定资产30万 借固定资产贷在建工程300,000 发票先做这一个不要做固定资产,你这样的话又重新增加了固定资产不是吗?因为你也不红冲

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快账用户9846 追问 2025-06-25 15:54

老师我这样做不对吗 不是最后一次红冲了吗 按月红冲的话不是也是先做红冲分录 再做蓝字分录吗 我这样是先做蓝字分录 后做红冲分录 固定资产也增加了吗

老师我这样做不对吗 不是最后一次红冲了吗 按月红冲的话不是也是先做红冲分录 再做蓝字分录吗 我这样是先做蓝字分录 后做红冲分录 固定资产也增加了吗
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齐红老师 解答 2025-06-25 15:58

不对 你的固定资产多了 一直都是多了收到发票的

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快账用户9846 追问 2025-06-25 16:00

正确的是这样做吗

正确的是这样做吗
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齐红老师 解答 2025-06-25 16:11

是的,对的,是这么做的。

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快账用户9846 追问 2025-06-25 16:12

好的那我改了 还有就是这个不影响我每月按30万除十年的折旧吧

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齐红老师 解答 2025-06-25 16:14

是的,这个不影响的

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快账用户9846 追问 2025-06-25 16:16

如果后期全部发票到了 和暂估金额不一致呢

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齐红老师 解答 2025-06-25 16:19

那你在建工程收到了多少?做多少在建工程那个金额有变化呀?假设收了29万在建工程借方29,那最后借应付账款贷固定资产30,借固定资产贷在建工程29不就行了?然后你多折旧的那一部分红冲。

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