你做正确的发票就行,错误的发票不做账

老师,我们红冲5月份的两张发票,当时5月份的时候这两张发票是和其他的销售发票一起入账的,想问一下,现在这个开了两张负数的发票要什么入账,谢谢
3月份做了一张电费发票已经入帐,后因为对方单价开错,所以他们红冲,重新开了一张正确给到我,但是没有给我红冲发票,这个是不是少给我了?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
老师下午好,我想问一下老师,我们是苗木专业合作社,然后5月份开进来两张发票,是个体户给开的发票,然后开错了,开进来了,然后他不会冲红,也没有冲红,6月份又开了一张正确的发票,是小规模纳税人,6月份我正常能做账,我想问的是他开错的5月份那两张发票我应该怎么处理呀?老师
老师您好,我想问一下,之前计提的,这个月发票没全到,可以先红冲冲一部分吗
老师,2023年的进的一批材料建厂房用的,厂房是租的,现在2026年1年勾选的,这分录怎么做
小微企业注销,清算损益按5%还是25%缴企业所得税
老师,我公司是一个一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,有一个固定资产的情况是这样的,公司是购入的时候是一个二手车没有抵扣过进项税,但是那个时候公司是一般纳税人,现在将他卖的时候可否享受?按照减免政策3%减按2%计算缴纳增值税了?
我们是物业公司小规模纳税人 26年开始预收当期就要缴纳增值税不能分期计提了 那我可以把预收账款的余额直接转成收入计提增值税 然后预收的物业费直接计入主营业务收入 不在分期计提收入不管增值税还是利润表确认收入都按预收的记账可以不?这样也省事不用计算每月分摊的收入了
老师,个税汇算清缴时,提示需补税34元,边上有可享受免申报,点完后就说不用补税了,想问下,多少金额以内可以享受名申报不用补税
高速路通行费普票哪些可以抵扣?
上月个税申报数错误申报多了,实际发工资是正确的,汇算清缴时能找回来吗
老师您好,请问电子税务局导出抵扣明细只能导最近一年吗?
老师早上好!我们公司卖一批货,对方是一个小型超市,我们送了一批3000块钱的货。对方扣了1000块钱的场地费,他不要我们的发票,也不给我们开费用发票。回款是汇到我们老板私户上的,这个我该怎么做账
不做账怎么处理呀!放哪儿不用管就行了呀老师
放哪儿不用管就行了哈
老师我做账时候发票还用做入账标识吗?我从来没有做过标识呀!发票打印出来就直接做账了。然后做标识怎么做呀?
我要办税-税务数字账户-发票入账标识
老师,对方是个体工商户,给我开发票的情况下,他没有对公户我么?他备注上写的是个人名,收款是个人名和收款的,收人的银行卡号收注写明白的行吗?这种情况下
可以直接打款到老板个人账户
发票标识操作流程怎么操作呢老师,我不会操作,麻烦老师详细步骤告诉我一下
我要办税-税务数字账户-发票入账标识 在电子税局
老师,我进到发票入账标识这个界面里了,然后入账状状态,我看写个未入完了,需三个点序号呗,后边然后日期选的,我应该当月入账的日期呗,然后往下我应该咋选呢?我看他那是发票呗嗯,有入账状况,点开一看有已入账企业所得税税前扣除完了,已入账括号企业所得税不扣除,这都我往下应该咋选呢?我打勾吗?还是咋整啊?我不会呢?
跟公司经营相关的就勾选扣除,不相关的勾选不税前扣除
不入账开进来错误发票,入账状态怎么选啊!
那个不需要勾选入账就行
没明白老师说的意思。我说需要做账发票怎么操作,不需要做账发票怎么操作,都是普票。我进入发票入账标识界面后都怎么操作流程?
意思是你要做账的,才做入账标识,说明已经做账了
那我从来做账没有做过入账标识呀?那怎么办呀
以前的不管了,那个不是必须要做的
老师就是入入账标识那界面里边不是有发票,前面那有那种小方框吗?勾选吗?然后入账状况应该怎么选呢?入账日期就选我做账日期。
你在哪个月做的账,就在哪个月勾选