学员您好!票开错了必须红冲,不行你帮帮他弄一下

您好 老师我4.6收到一张专票 但是客户把我方税号开错了 我没有认证 这个发票 我5月份给客户快递抵扣联和记账联回去了 然后他们5月份开了红字发票 我这边应该怎么处理?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
老师我想问一下,我1月份进项是100,然后9月份购买方开了冲红发票重新开了一致金额的发票,我直接进项-100,正常的做了进项100,但是我认证了发票转出按道理应该进项转出,我想问一下老师我改怎么更正9月份的账目
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
老师,对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司,然后在1月份的时候发现他们是开错了公司,然后他们在1月份红冲了,请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗?(我公司没有收到发票,也没有认证,但是税务系统里查得到这张发票)
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
老师,他开进来的是电子发票,普通发票,我们之间离得挺远,我他就是不会冲红,然后他5月份那两张没有冲重新,6月份开了一个正确的发票,开了一张,那这种情况下,我5月份那两张发票我我咋办呢?
我意思老师就是他这开错这个两张票,五月份我要是不管的情况下这种情况下一个普票可以吗,然后我也不做账五月份这个俩票这样会有什么后果呢!我也不太明白想问问老师。然后现在是六月份了,假如他要是冲的情况下应该怎么充啊!还得找之前的五月份的这两张票冲红呀!还是在六月份这块冲红这两张票呢!
学员您好!他开红票,你在六月份红冲就行了,他正确的票已经开了,那两张错票必须红冲