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我们一月份的进项票有三份要红冲,账务我该怎么处理,有没有具体的分录?

2025-06-26 08:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 08:21

你好,这个具体的凭证要看你当时拿到蓝字发票是怎么做的凭证。

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齐红老师 解答 2025-06-26 08:21

才能确定现在的凭证怎么做?

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快账用户9032 追问 2025-06-26 09:48

做的借 库存商品 应交税费 …… 待认证进项税 贷 应付账款

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:49

你好你现在借,应付账款贷,库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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你好,这个具体的凭证要看你当时拿到蓝字发票是怎么做的凭证。
2025-06-26
同学你好,分录,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款等科目。
2023-07-18
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
您好 1月份开具重复的专票,3月份红冲没有影响 3月份没有销售,冲回来的销项税填写附表一 以后开具蓝字发票的时候抵减
2021-03-22
你直接做一模一样的分录,就是金额是负数就行了。
2022-10-16
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