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暂估入账的原材料收到发票后,这个原材料上个月已经领用,已经结转成本了,这个月还管不管它?冲不冲成本?

2025-06-26 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-26 09:08

若金额一样,可直接做 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商

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相关问题讨论
您好,这个的话,你是不是成本结转多了啊
2024-05-10
你好,你说的很对,要冲掉的,
2020-11-29
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-07-28
同学好,暂估时: 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估 收到发票时 :借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字) 借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX
2020-04-07
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
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