你好,你说的很对,要冲掉的,

采购回来的材料已经领用,但是因为各种原因,供应商没有开票,钱也没付,这笔材料一直在暂估里,怎么处理掉呢?如果冲成本的话,这个该怎么冲呢?仓库红冲也不可能,东西已经到成本里了
材料的发票没到,但是材料已经入库了,我想问问这个暂估的金额是怎么估计的?怎么算的?还有这个本月暂估的货物金额要不要结转到主营业务成本里去,还有为什么本月暂估的货物一定要在下个月月初冲掉,如果发票下个月还未到,是不是也要冲掉啊
老师,19年12月估价了30万原材料成本,已经入库,发票已经到了,但是我不明白,主管会计为什么不冲掉这个暂估
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130, 借生产成本130
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,其他应收款出现负数,是不是根据明细账,把贷方的金额重分类到其他应付款吗
问题1:个体户做账都需要发票吗?2:房租费房东不愿意开发票,直接转款的记录可以做账吗?3:还有些在网上买的电子设备要享受优惠所以不能开个体户的发票,开的业主的,这个可以做账吗?
房东的房租从公户转 不开发票可以吗
外贸出口企业,当月先收到预收款 -次月再出口报关 -再收齐尾款,账务处理(包裹月底调汇)
建筑行业一般纳税人异地施工,总包在预缴2%的增值税的时候,是不是以开发票金额减掉分包的含税价后的余额价税分离后的不含税价乘以2%,我不确定减分包是分包的发票金额对吗?
建筑业一般纳税人做为挂靠方,被挂靠单位是一家集团公司,集团公司把这个业务给分公司做了,挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票,集团公司又开发票给业主拨工程款?这个程序正常吗?不是说分公司的增值税在当地缴,所得税会汇总在集团公司缴
老师好,我查看之前会计的明细账,没有计提社会保险这个科目,现在做发工资的凭证,公司给员工代交的部分,我做的其他应收款—社保个人部分,原会计没得这个科目,我现在应该填凭证,他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目
分公司有笔业务,需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司,总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢?
对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗?需要啥手续不
老师,你的意思这月月底估的3000吨原材料,如果下个月来了2000吨发票就一定要把这3000吨先冲掉,然后按2000吨发票入账,是吧
那我成本就多入了1000吨,我就要冲减主营业务成本了么
你好,是的,你说的很对,就是这样的
老师,我可不可以这样,我20年1月到现在,分别估了5000吨,1000吨,3000吨原材料,我也一直没冲这8000吨原材料,来的发票我就正常做账了,因为我来的发票有时候1400吨,1350吨,我总调整成本太麻烦了,我是否可以8000吨先估着,来的发票我就实际做账,等年底了把这8000吨原材料发票补齐,这样行么
你好,也是可以的,可以的
老师,您再帮我看一下,今年估的14000吨原材料已经确定不能来发票了,我已经红冲这14000吨原材料了,估的14000吨发票合计金额5646017.7元,成本是否冲回5646017.7元?
你好,这虽然没有发票,但是实际原材料你们收到没
收到了,而且已经在当期分别进入成本了
这样的话,你们不能冲暂估了
为啥不冲?
因为实际发生了,你们收到原材料了,冲销的话,你们的原材料就是负值了
但是,我没有发票,发票来不了了
没有发票的话,不能税前扣除,但是要入账,因为实物到了
老师,假设原材料没到,我只是自己暂估的原材料,我没收到原材料,那我是不是一定得红冲原材料,并且也要把成本冲回来
你好,是的,是这样的
老师,你帮我看一下图片,估的14000吨原材料,其实原材料也没收到,但是已经进成本了,我现在把原材料红冲了,这些原材料价值560多万,冲成本是不是也冲560万?
你好,不好意思,我这边图片看不清的,如果是没有实际到的,你们为啥进成本了,?
就是为了增加成本,减少利润,
这样的话,你们是不合理的,不能这么做,相当于是虚拟的,你想想是不是