你好,你说的很对,要冲掉的,
采购回来的材料已经领用,但是因为各种原因,供应商没有开票,钱也没付,这笔材料一直在暂估里,怎么处理掉呢?如果冲成本的话,这个该怎么冲呢?仓库红冲也不可能,东西已经到成本里了
材料的发票没到,但是材料已经入库了,我想问问这个暂估的金额是怎么估计的?怎么算的?还有这个本月暂估的货物金额要不要结转到主营业务成本里去,还有为什么本月暂估的货物一定要在下个月月初冲掉,如果发票下个月还未到,是不是也要冲掉啊
老师,19年12月估价了30万原材料成本,已经入库,发票已经到了,但是我不明白,主管会计为什么不冲掉这个暂估
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师你好!之前暂估的原材料已经领用了,本月来票已经冲了按发票也从新做了入库,为什么原材料贷方余额相隔了税费数字 老师这样调整可不可以 借原材料,130 贷生产成本130, 借生产成本130
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
老师,你的意思这月月底估的3000吨原材料,如果下个月来了2000吨发票就一定要把这3000吨先冲掉,然后按2000吨发票入账,是吧
那我成本就多入了1000吨,我就要冲减主营业务成本了么
你好,是的,你说的很对,就是这样的
老师,我可不可以这样,我20年1月到现在,分别估了5000吨,1000吨,3000吨原材料,我也一直没冲这8000吨原材料,来的发票我就正常做账了,因为我来的发票有时候1400吨,1350吨,我总调整成本太麻烦了,我是否可以8000吨先估着,来的发票我就实际做账,等年底了把这8000吨原材料发票补齐,这样行么
你好,也是可以的,可以的
老师,您再帮我看一下,今年估的14000吨原材料已经确定不能来发票了,我已经红冲这14000吨原材料了,估的14000吨发票合计金额5646017.7元,成本是否冲回5646017.7元?
你好,这虽然没有发票,但是实际原材料你们收到没
收到了,而且已经在当期分别进入成本了
这样的话,你们不能冲暂估了
为啥不冲?
因为实际发生了,你们收到原材料了,冲销的话,你们的原材料就是负值了
但是,我没有发票,发票来不了了
没有发票的话,不能税前扣除,但是要入账,因为实物到了
老师,假设原材料没到,我只是自己暂估的原材料,我没收到原材料,那我是不是一定得红冲原材料,并且也要把成本冲回来
你好,是的,是这样的
老师,你帮我看一下图片,估的14000吨原材料,其实原材料也没收到,但是已经进成本了,我现在把原材料红冲了,这些原材料价值560多万,冲成本是不是也冲560万?
你好,不好意思,我这边图片看不清的,如果是没有实际到的,你们为啥进成本了,?
就是为了增加成本,减少利润,
这样的话,你们是不合理的,不能这么做,相当于是虚拟的,你想想是不是