你好可以这样子做,其实按照现在的会计制度的话,进项税额大于销项税额,这里可以不用单独做凭证。

有进项留底税额的月份,增值税还用结转吗?就是销项进项结转到转出未交,然后再转入未交增值税
老师,进账大于销项,结转增值税的时候转出未交增值税在借方,还需要不需要把转出未交增值税结转到未交增值税?
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
1.每个月进项跟销项都要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)然后应交税费-应交增值税(转出未交增值税)再结转到应交税费-未交增值税 对?为啥要用应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目 直接进销项-进项余额不就是未交增值税? 2.上面说的进项是指账面上所得的进项?还是指的我本月勾选的进项进行结转
年末应交增值税进项大于销项,结转后应交增值税-转出未交增值税在借方,还需要再结转到应交税费-未交增值税吗
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前预提计入成本吗
老师,公司是生产型企业,有1家一般纳税人,然后有个分公司一般纳税人,然后注册了10来家小规模,不同法人,地址都在一起,搞的分租合同。没有关联交易,这样可以的吗
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?然后一次性摊销到主营业务成本还是什么科目?幼儿园也收学生餐费
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前计提吗
你好老师,我们公司有9个股东,4个股东把另外5个的股份买了,也就是1000万的实收资本其中750万的占比花500万买的,这个会计分录怎么做
请问下,12月26日才注册的小规模公司(营业执照已办好),还没有装修好,也没有收入,需要报税和汇算清缴吗?
老师,我12月份进了一批洁面,可以让甲方给我1月在开票吗
我的意思是用转出未交,还是转出多交,还是不管谁大于谁,都用转出未交呢
你好,,不管谁大谁小,都是转出未交。只是借贷方的问题。
小规模这样结转对吧
小规模不需要这些 小规模直接用应交税费,应交增值税就好了。
不太明白,能写一下吗
你好,小规模它不分进项销项的呀。
小规模只有一个,比如借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那写成销项税额也没错吧,那当月直接用借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入吗,
,那当月直接用借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入 是的,就是这样子做凭证就可以了。
那我看有的一般纳税人结转用转出多交增值税这个科目为啥,不都用转出未交吗
你好,你如果实际有多交的话是可以转的,这种一般是有预交的时候才会这样子。
没交过,就是单纯的当月进项大于销项,那就是都用转出未交增值税对吧
你好,是的,就是这样操作。
那小规模直接应交税费-应交增值税转到营业外收入啊,不用转到未交增值税对吗
你好,是的,不用转到未交增值税的。
那小规模写成应交税费-应交增值税(销项税额)算有错吗
严格说起来这个确实是不对。