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结转增值税的时候,进项大于销项时,科目用转出未交增值税,还是转出多交增值税,我是结转都放在转出未交,然后转出未交再到未交,这样对吗

2025-06-26 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 09:17

你好可以这样子做,其实按照现在的会计制度的话,进项税额大于销项税额,这里可以不用单独做凭证。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:18

我的意思是用转出未交,还是转出多交,还是不管谁大于谁,都用转出未交呢

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:19

你好,,不管谁大谁小,都是转出未交。只是借贷方的问题。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:20

小规模这样结转对吧

小规模这样结转对吧
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齐红老师 解答 2025-06-26 09:21

小规模不需要这些 小规模直接用应交税费,应交增值税就好了。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:21

不太明白,能写一下吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:22

你好,小规模它不分进项销项的呀。

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:22

小规模只有一个,比如借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:24

那写成销项税额也没错吧,那当月直接用借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入吗,

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:25

,那当月直接用借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入 是的,就是这样子做凭证就可以了。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:26

那我看有的一般纳税人结转用转出多交增值税这个科目为啥,不都用转出未交吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:27

你好,你如果实际有多交的话是可以转的,这种一般是有预交的时候才会这样子。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:28

没交过,就是单纯的当月进项大于销项,那就是都用转出未交增值税对吧

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:28

你好,是的,就是这样操作。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:29

那小规模直接应交税费-应交增值税转到营业外收入啊,不用转到未交增值税对吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:29

你好,是的,不用转到未交增值税的。

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快账用户6919 追问 2025-06-26 09:30

那小规模写成应交税费-应交增值税(销项税额)算有错吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 09:30

严格说起来这个确实是不对。

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你好可以这样子做,其实按照现在的会计制度的话,进项税额大于销项税额,这里可以不用单独做凭证。
2025-06-26
您好 当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 不要结转借未交增值税贷转出未交增值税
2021-02-22
一、进账大于销项,结转增值税的时候转出未交增值税在借方,还需要把转出未交增值税结转到未交增值税。 二、具体的会计分录是: A、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) B、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2020-12-14
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-05-24
和申报表对不上话,你这个需要每期按月对应去结转,去查下,
2021-03-04
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