你好,是的,就是这样子操作。
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 (让提供各种数据及进项税额转出) 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗? 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
老师,我们是购买方,我们把专票认证了,后来销售方让我们红冲发票,让我开红字信息表,我已经开了,那这需要怎样做账呀?之前认证过的进项需要进项税转出吗?
我公司一般纳税人。有一笔业务,购进个体户和个人100万米面油,然后销售出去给一般纳税人A,他们再售出。 发票应该怎么开? 我公司向个体户要免税普票,然后我公司计提开9个点的专票售出给A,A收到我们票后再开9个点专票吗? 这个是否正确,我们要交9个点税吗,还是不交?
老师,我们把玉米秸秆收回来打包成一捆一捆的卖出去,这样需要交增值税不?如果不交需要去税务局做核定什么的吗?还是直接进入系统开票免税呢?
甲方税务找到我们说我们以前纸质发票编码大类开错了,以前开成其他居民日常服务现在要求我们把2022年和2023年的,改成其他生活服务他们才能抵扣进项,现在我们准备红冲去年的票,然后他们那边做22年和23年的进项转出,我们新开具的发票在抵扣进项,请问他们进项转出可以直接在电子税务局转出吗?就是报表内。然后账务处理怎么做呢?感谢老师
财务费用900是利息费用,下面的利息费用要不要填900
老师,公司减资还是不是股东在电子监管上面签字就可以了?工商联络员还需要签字吗
一般纳税公司,购买了五百块的服装,对方让我们承担税费,发票金额是五百,但是我们要付513元,这个分录怎么写,多出来的13块挂哪个科目,摘要怎么写
老师好,想问一下,公司应付账款客户,退回我们多付款。这么处理行不:借:银行存款 20000元 借:应付账款 :-20000元。
老师,现在做2024年股东分红分录,是借方本年利润吗 贷 银行,我看只有本年利润有余额呢 再就是利润分配-提取盈余公积 提了10%
为什么代理会计说小规模物流公司季度所得税税率是3%?不是5%么,怎么算是3?
年报社保没有买,填0填不上
我公司收到A公司一张商业承兑汇报,没有债权债务关系,后对公把票据上的款项打给对方,这属于什么业务
更正了第一季度财务报表和申报表,发现自己交多税了,下面怎么操作?会自动退税吗
公司长期投资的公司,投资50万,现在0元转让给别人,这样怎么处理?
本月红冲,去年收到发票月份开始调整税务报表是吧老师。购入取消了,销售也要相应的调整,本年在销售冲红
你好,是的。就是这样理解。
老师,那今天红冲的就是以前年度损益调整呗,调整今年的未分配利润
你好,是的。就是这样理解。
老师,销售也本年度做销售冲红以前年度的了,可是用调整以前年度的税务报表吗?还是开红字发票当期直接填负数冲减本年收入呢
你好是的,从以前年度的所以要用以前年度损益调整。 然后要调整以前年度的报表。
你申报的时候是减本年的,但是账上要做以前年度损益调整。
可是以前年度的购入和销售都不存在啊,需要调整以前的吧。因为根本不存在购入,以前年度的税务报表也得更改啊
要是调整在今年,去年的进项转出了,销售不存在,还不更改,不就涉及到假的销售了
你好,你上面说你们去年反向开票,当时应该有入账吧。现在就是要调以前的。
对的老师,因为反向票就是假的,所以销售当年也要调整吧!要不没有进项,也不能开销项,进项税要转出,销项也要调整报表吧
你好,是的,就是调整反向开票的时候了。 需要调整报表