:借:应收账款 贷:其他业务收入 销项税 借其他业务成本,贷银行存款

老师!公司帮客户维修,收到的维保费用500块,应该怎么做账? 借:银行存款500 贷:应收账款500 公司开票出去 借:应收账款500 贷:主营业务收入65 销项税额435 老师!我能不能这样做?
老师,您好,公司是中间商,货物是厂家直接发给客户,厂家给我们开进项票我做了库存商品和进项税,我们给客户开发票,我做的时候主营业务收入,月底结转成本我根据什么单据结转
1.客户从我们这租车每朋租金2000,我们给开户开票租金2000元。 收款分录: 借:应收——A客户 2000 贷:银行 2000 开票分录: 借:主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷:应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费,后A客户与我们公司协商,我们银行退款给A客户260元,剩余190元由A客户自己承担,维修公司给我们公司开了450元维修普票,请问这笔分录怎么做?
我们开票给客户,但是客户不能直接转账给我们公户,以工人的工资转给我们了,那这样账怎么平呢?我做的分录是:我做的分录是:借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费销项,那他们没有付款给我们,直接代付了工人工资,分录借方是什么呢,贷方应收账款?
老师,我们让厂家去我们的客户单位修理我们卖出去的机器设备,产生了一笔技术服务费用,我们付给厂家,这笔钱怎么做分录~我们这个客户会打给我们这笔对应的服务费用~这种可以计入主营业务成本吗~我们属于给企业做设备安装及运维服务企业
缴纳的城市生活垃圾处理费怎么记账
税控盘服务费抵扣有时间限制吗,可以一次抵扣前几年的吗
木头加工企业的产出率是多少?
公司销售小麦,需要登记销售出库单台账吗(手填单)?
老师,月末调汇是需要把当月那个客户收款对应的每个月应收账款调汇?还是怎样?
老师,您好,请问如果汇算清缴前已经把当年的工资发放完,是不是账载数,实发数,税收数都填一样呢?
请问报个税的时候要不要把公司承担的社保金额加上去
我们卖设备给对方 不开票 对方没有发票怎么做固定资产
老师,补交税款的滞纳金可以用留底抵扣吗
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账