用于销售的就是计入库存商品然后等实际销售领用的时候再确认收入结用于销售的就是计入库存商品然后等实际销售领用的时候再确认收入结转成本。
就是我们有家客户是做家具行业的,是制定的,就是我们给客户做橱柜,或者是书柜,还有家具等;然后是去客户家量好尺寸,我们又把尺寸给我们供货商,供货商卖给我柜体(就是已加工好的木板),他们是用平方米来计算,然后我们拿回来要用螺丝钉或者胶组装成书柜或者是橱柜那些,然后销售给我们的客户,我们开给客户的发票是按套来开的,那老师麻烦请问一下,我做账务处理的时候是先进原材料然后再领料进生产成本,然后在入库存商品,再销售;还是直接入库存商品,直接销售呢[愉快]
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家居酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,然后结转成本。那些那个材料做硬装。我们是包给一个另一个公司。他们直接给我们开发票是开什么?开给我们的发票我怎么做会计分录。
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家具,酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,结转成本。别的公司给我们客户做硬装开的工程服务发票。我怎么做会计分录。
老师,我们是家装公司,主营做定制家具衣柜。偶尔接到全案家装,硬装软装就都做。不过硬装我们是包给一个人。他可以给我们开工程服务的发票,这个成本。我怎么结转?合作商开具发票时,借工程施工 贷应付账款。月底结转,借其他业务成本 贷工程施工 。付硬装款,借应付账款 贷银存 可以这样吗?
老师,我们是家装公司,主营是做定制家具的。如果客户家里软装硬装全部给我们做也可以。 老师,例如给客户安装窗帘和做硬装工程这些,其实也都是我们的合作商先去做,做完找我们结算款项。 老师,合作商有时候让我们付一期款,二期款,最后付尾款。这样会计分录怎么做?
购买旧房,已知发票金额,600万,算房产税为何不直接600*(1-30%)*1.2%为何要用600*(1+3%)✘(1-30%)*1.2%? 为啥把契税算进去?什么情况下加上契税,什么情况下不加契税?
老师个体户是定期定额显示上期核定应纳税经营额是5万,如果月度收入10万,需要调整月度应纳税经营额不,还能个体户还能继续维持定期定额不
其他人名义贷款给转账给投资人,投资人转进公司账户,这个贷款可以用公司账户的钱还吗?
老师请教下,我们是一家暖通设备有限公司,现在有笔业务是购买维修材料去维修空调,请问这个材料不入账直接去维修了,借方写原材料还是主营业务成本或者该怎么写,贷方是银行存款;同样的是够买空调,银行支付,不入库,直接去安装,请问这两个业务的借方分别是什么科目?
老师,个体户是定期定额,核定执行期起2025年1月1日,核定执行期止是2025年12月31日,是不是2026年 需要到税务局继续申请定期定额呢
劳务派遣公司2024年12月时,收取用工单位支付的劳务派遣员工2025年1月的工资2000元,在2024年12月开发票给用工单位,并做会计分录: 1、收取收入(借:银行存款 2000 贷:主营业务收入2000); 2、确认成本(借:主营业务成本1500 贷:应付职工薪酬-工资1500); 3、2025年1月支付劳务派遣员工工资1500元(借:应职工薪酬-工资1500 贷:银行存款1500) 假设全年就此笔业务,请问2025年5月企业所得税汇算清缴时,职工薪酬-工资薪金支出账载金额、实际发生额、税收入金额分别怎么填?
老师,我们卖车,不给客户销售合同,也可以吧?
老板名下多个公司和1个个体户,法人不是同一个人,个体户长期只有一个客户,客户每月只用银行承兑结算一次,然而收到的银行汇票都被老板背书转给第三方了,钱都直接打到老板其他公司账户了,根本不进个体户的账户,这种有风险吗?
2022.7买车位付了116w2024.12.24开发商开了一张普票这种行为合法吗
供应商已按照采购要求购买了竞争性磋商文件。老师这句啥意思
老师,那给客户做的硬装呢,也是我们的成本。这个怎么做账?
成本按实际发生啊。成本主要是人工费,材料费,机械费等等。咱们发生成本计入工程施工合同成本就行。
老师,我们硬装是外包的,他们来找我们结款开发票给我们,我直接借工程施工 贷应付账款,就可以吗
月底结转成本,直接把工程施工这个科目直接转到其他业务成本吗?
记得是这样处理正确,然后有收入的时候再结转到主营业务收入,这样收入成本配比。
老师,我能不能把这个工程施工看成是生产型企业里面的制造费用呢?因为我之前都是做制造业的。装饰工程公司没接触过?所有公司的成本就是工程施工归集的所有人工材料等➕购进库存商品销售所确认的成本?
工程施工就相当于工业企业的生产成本。