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老师好!请问下本公司跟承租方签订房屋租赁协议,协议约定部分租金由承租方代缴税金,然后租金扣除代缴的税金后转入本公司。在年底结算时,承租方忘记把代缴的税扣除后再转入租金,而是全额转入本公司。本公司也开具了全额发票给承租方并缴纳增值税。请问下这个承租方多转入的代缴税费可以在下一年度的租金中抵扣吗?

2025-06-26 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-26 16:09

你好 可以的可以的

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快账用户1745 追问 2025-06-26 16:14

等于是上年度我多缴纳了增值税,下年度租金里面扣除这个代缴税款后的租金转入我公司,我公司开具的发票也是扣掉代缴税款之后的金额对吧。下年度就少交那部分增值税是不是?从税务的角度看,这样处理有没有问题呢?

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齐红老师 解答 2025-06-26 16:17

他承担的税费需要给他开发票吗?你可以不用给他开发票。你单位转营业外收入。

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快账用户1745 追问 2025-06-26 16:26

不是他承担的税费。举个例子来说就是本来他应该转50万给我公司,然后双方约定由他公司帮我们代缴税费,税费假如是3万,就从他收到的50万租金里面扣,剩下的47万租金转给我们公司。结果当时我们开票给他公司的时候开成了50万的发票,对方也没核对,没有将代扣的税费3万减掉,直接转了50万给我们。我们就申报增值也按50万报的。这不是等于他公司垫了3万吗?那我想问下就是如果可以从下年度租金里面把这3万抵扣掉,我就开下年度租金发票时开47给他可以吧,税交不用按50万交了。那这样从税务角度上看有没有问题?

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齐红老师 解答 2025-06-26 16:28

你需要约定租金是50万,第二年约定租金47万。

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快账用户1745 追问 2025-06-26 16:37

就是第二年要把3万减掉,开47万的票,增值税按47万交是吧?税务角度上看,这样处理是可以的吗?

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齐红老师 解答 2025-06-26 16:39

你好对的 是这么做的

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