你好,你现在这个发票已经做了进项税额了,是不是?
当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣,怎么做账?下次抵扣了冲销分录怎么做
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
当月把做待认证进项税,待以后月份认证,待认证转进项税。这就一张发票 贴在哪呢
专票未认证的时候做借材料 应交税费--待认证进项税额 贷:应付 ,那发票勾选认证了怎么做账冲待认证进项税额
每月初发票进行勾选统计确认,那上月做账的时候发票要做到待认证进项,勾选统计确认后再转到应交税费-应交增值税-进项税额吗?
是的做了进项税额
你好,那你红冲,就做进项转出。 具体的分录的话要看你拿到发票的时候怎么做的。
是需要用到进项税额转出这个科目吗
你好,是的,需要做进项转出。