预付房租 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租

老师好,老板以公司的名义购买了一套房子,对公付款了100万,现在房地产公司开具了发票,但是这张发票的户头是领导的名字不是公司名字,现在怎么入账呢?之前入账:借:预付账款100贷:银行存款100
老师,请问一下,支付给个人的房租发票一年5万,这个发票对方不给开发票,怎么入账啊
老师好,房租费100万,先付50万,这个摊销的话怎么处理 按100万摊销吗 发票要几个月后才会开
老师,请问12月的账做了100多万的无票收入,12月份当时也没有开具发票。25年1月补开发票,请问1月份开具这100多万发票的收入是否归属到了25年1月份?
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报财务报表需要合并报表吗?年底财报已经合并了
这个受益所有人登记,进去就一直是这样,提示系统繁忙,明天就要截止登记了,电话也打不通,怎么办?
投资30万,营收20万,总的支出70万,未收款2万,库存23万,预收款1万,怎么算亏了多少
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报需要合并报表吗?年底财报已经合并了
公司基本户可以开股票户吗
当财务负责人有什么风险和责任
老师好,公司去年多计提了一百万的工资,没有申报个税,今年也没有纳税调增,现在怕税务有风险,直接借:应付职工薪酬100万贷:利润分配-未分配利润100万,这样操作可以吗?会有风险吗?
住房贷款利息每个月实际七百,是按实际的扣还是按标准的1000扣
你好老师!想咨询下目前有一家公司领导注册8家公司法人都是别人,前2年都是零申报,今年开始几个月有开票都没做账,看银行流水互相走账 现在我能去接手这份会计工作吗
老师,我公司做另外亚马逊,然后没有走报关,然后那个增值税要不要缴纳,3个月收入600万左右
老师 这个预付换成 其他应付款 房租 可以吗
不可以的哈,那个是替代待摊费用科目
没有单独设 预付账款 只有应付账款
应该有那个科目的哈,没有就使用长期待摊费用
长期待摊费用 要超过1年的
没事的,那个只是过渡科目。最终要体现在管理费用
那 用其他应付款 过渡 这个可以吗
可以的,没问题的哈。只是过渡科目