这个减免的增值税要交所得税的收入

老师您好,请问小规模纳税人,减免的增值税记账的时候是不是计入营业外收入?等企业所得税汇算清缴的时候,这部分营业外收入用不用纳税调减?还是不用调整?谢谢老师
老师,我想问下,小规模季度不超过30万,普票按1%开票免增值税,这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入,另外这个收入是不是要交企业所得税?
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
小规模纳税人季度销售额(不含税)小于30万,免增值税,增值税减免的部分做营业外收入,增值税对应附加税的税不是也减免吗?那个也需要做转营业外收入吗?
老师您好,小规模纳税人每个季度的收入不超过30万元,就可以减免增值税,这个税收优惠在做账时,是要做进去【营业外收入——减免税额】科目吗?这样是需要每个季度计提企业所得税的,那这个【营业外收入】在第二年的汇算清缴时,需要做调减吗?
取得的住宿发票是计入管理费用还是销售费用?
老师,公司把公司的货车20万卖给张三,张三以他的名字转这个20万到公户上,公司需要开发票确认收入吗
客户用公账汇了18.8万元到公司账户,但是对方不要发票,作为收款方可以开普票吗?开出来公司存档。
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
老师,税法二上说直接减免的增值税属于不征税收入,我也查了一下直接减免的增值税包括这种月小于10万,免增值税这个情况,既然有这种情况,就应该属于不征税收入啊,可现在又要交所得税,这是不是矛盾啊?
那个本身就是收入 只是换了个名称而已,就是主营业务收入的部分转到营业外收入了
老师,有点没明白,不是把免交的增值税转到营业外收入了吗?怎么又说把主营业务收入的部分转营业外收入了呢?
比如100元,99元是的收入,1元的增值税。1元的增值税国家不收了,那么您总的收入就是100了,
老师,这个例子我明白了。那“直接减免的增值税属于不征税收入”这句话怎么理解呢?什么情况下减免的增值税属于不征税收入呢?
比如,小规模3%现在是按1%征收,减免了2%,那个收入不征税
哦,明白了,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。