应该分摊固定资产折旧
老师,车间去原料加工成产品A 20吨,再取产品A10吨 精加工成产品B 9.95吨 那加工产品A所产生的费用,产品B是不是也应该摊一部分呢。 我把加工产品A 所产生的费用平分给产品B 再加上加工产品B的人工费,作为B产品的生产成本可以吗?
老师,我们是生产性企业,除了自己生产产品,我们还帮自己集团公司下面的公司加工别的产品,是他们付给我们钱,我们代买材料,然后加工成半成品在给他们,这部分的账我应该怎样做
老师,有A材料生产B产品,也有B产品加工成D产品,也有A材料直接生产D产品,我这求B产品加工成D产品的成本应该怎么算?
我们公司帮其他公司代加工产品~料工费是我们出的~代加工产品只给钱~那成本单价是否跟我们自己本公司生产的成本一样~如果有入库,那我代加工的这部分需要入库吗?
老师,我们替A公司加工了一批产品,其中一部分原料是A公司的来料,一部分是我们的,加工后,我们按产品开的票,但不包括他们的来料价值,他们的来料产生的废料因无法与我们的材料分开,故价值已折价到单价里,我们这样开票合理吗?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金