您好,
发给外单位加工的物资,按实际成本:
借:委托加工物资
贷:原材料
是这样做的
公司发出材料加工系列操作是这个样子吗? 发出材料借:委托加工物 贷:原材料 收到加工商品借:库存商品 贷:委托加工物资 支付加工费借:委托加工物资(支付加工费)贷:银行存款 结转时是借:本年利润 贷:委托加工物资(支付加工费)对吗?
老师好,委托加工货物发出时,借:委托加工物资 贷:库存商品。收到发票并支付加工费时,还是借:委托加工物资 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款吗?两个都用委托加工物资,想不明白?
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
委托方委托加工 发出时:借委托加工物资700 贷原材料700 支付加工费时:借委托加工物资200 贷银行存款200 收回时:借库存商品900 贷委托加工物资900 第一笔和第三笔存货内部一增一减,存货无变化,但是第二笔存货增加不是吗?
老师,委托加工物质和委托代销商品这两个科目有区别吗
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,