你好,可以结转也可以不结转,但是结转的话,一般不结转到未交增值税 结转到转出未交增值税这个科目,借方有余额是留底的。

老师,我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票,税务上我期末留底为0,但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额,这个我该怎么做账使期末数为零呢,我不想去更正申报税额了
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
老师,我这个月进项账上已经确定了,但是申报表上还有留底和加计递减,可以抵销项,那我这个月就不用认证发票了是吗,不认证发票得话,发票平台需要确认吗,申报表里的抵扣联就不用申报了吗
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
老师,线切割加工厂购买了钼丝用于加工,钼丝是加工时必用的耗材,是没有对应的产成品的,小作坊也没有领用记录,就买来就用,用完就买这种要怎么记账。例如,在25年4月购买了3300元钼丝用银行存款支付了。我当时记的是:借:制造费用-机物料消耗3300 贷:银行存款3300,现在发现制造费用机物料消耗一直有余额3300这样不对吧,要怎么处理
村委会给公益性岗位发工资怎么做科目
社保年度缴费工资,工资口径是光指工资和奖金总额吗?
甲公司于2X20年3月1日购买B公司发行的股票200万股,成交价为每股12.5元,另支付交易费用60万元,将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;2X20年6月30日,该股票每股公允价值为12元。 2X20年下半年,B公司因违反相关证券法规,受到证券监管部门查处,受此影响,B公司股票的价格发生严重下跌,2X20年12月31日,股票收盘价格为每股市价6元。 2X21年6月30日,B公司整改完成,加之市场宏观面好转,收盘价格上涨为每股市价10元。2X21年7月20日,甲公司将该股票以每股市价11元出售。假设甲公司按照净利润的10%提取盈余公积。 要求:根据上述业务资料,完成下面各小题。(答案中的金额单位用万元表示)如果没有盈余公积的提示,怎么辨别以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。科目是用其他债权投资还是用其他权益工具投资呢
公司股东减资的会计凭证
水利建设基金和工会筹备金都属于税金及附加吧?
3月在电子税务局收到的费用发票可以在四月做吗
有限公司 从银行取现金到法人 可以随时取吗 已经好几个月没有日常的收入支出了
固定资产总计,是看原值还是折旧后余额
老师,问下,如果一项业务有银行流水 有运费 有发票 有合同 但是真实没发生,这种的入账的话对财务人员有什么风险
你好,我是结转到应交增值税转出未交增值税74块7毛5。我9月份的话应嗯原来是应该交1065.34,但是因为有这个留底74块7毛5嘛就是说应该交的是990.59。但是不知道为什么他这个账上。显示阴交增值税未交增值税915.88就相当于多了一个多减了一个留抵74块7毛5。这是怎么回事呢?我该怎么调?
在这之前余额是正确的吗?是的话,那你看一下本月的进项销项和你申报表里面的是不是不一致。
是一致的
本期的发生额是对的。然后上期结转出来的余额是正确吗?然后这个月出来的余额就不对了?