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老师8月份的时候进项比销项大有留底74块7毛5,这个需要结转吗我这边9月份的话申报表跟这个账上对不住啊。

老师8月份的时候进项比销项大有留底74块7毛5,这个需要结转吗我这边9月份的话申报表跟这个账上对不住啊。
老师8月份的时候进项比销项大有留底74块7毛5,这个需要结转吗我这边9月份的话申报表跟这个账上对不住啊。
2025-11-18 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 09:14

你好,可以结转也可以不结转,但是结转的话,一般不结转到未交增值税 结转到转出未交增值税这个科目,借方有余额是留底的。

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快账用户9029 追问 2025-11-18 09:23

你好,我是结转到应交增值税转出未交增值税74块7毛5。我9月份的话应嗯原来是应该交1065.34,但是因为有这个留底74块7毛5嘛就是说应该交的是990.59。但是不知道为什么他这个账上。显示阴交增值税未交增值税915.88就相当于多了一个多减了一个留抵74块7毛5。这是怎么回事呢?我该怎么调?

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齐红老师 解答 2025-11-18 09:24

在这之前余额是正确的吗?是的话,那你看一下本月的进项销项和你申报表里面的是不是不一致。

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快账用户9029 追问 2025-11-18 09:31

是一致的

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齐红老师 解答 2025-11-18 09:35

本期的发生额是对的。然后上期结转出来的余额是正确吗?然后这个月出来的余额就不对了?

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你好,正在回复题目
2025-10-22
您好,外账处理需遵循收入成本配比原则和权责发生制:7-9 月申报的 6-8 月收入,应将 6 月已提前结转的成本冲回,重新结转到 7-9 月对应收入期;9 月成本需在 9 月结转(即使 9 月收入因 10 月开票延迟确认,也需先补记 9 月无票收入,再同步结转成本,10 月开票仅补充凭证),不能拖到 10-12 月,更不可以只结转部分成本;7-9 月成本少的问题,需通过调整 6 月成本归属或补充 7-9 月合规成本凭证解决,而非人为拆分成本
2025-10-21
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-21
1. 配比原则:6月成本对应6月收入,需调整确保与7-9月申报的6-8月收入匹配;9月收入10月确认的,成本应在10月结转。 2. 部分结转:可结转6-8月中与当期申报收入对应的未匹配成本,需有收入支撑,不可无收入结转。
2025-10-21
你好,借应交税费,待认证贷应交税费应交增值税进项。
2022-01-27
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