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老师老师你好年初数据就这几项;我应该建快账到哪几个科目上:原材料(借)154.5应交税金(借)541.60银行存款(借)705431.47生产成本(借)129024.88固定资产(借)472955.65累计折旧(贷)451543.68产成品(借)1066511.04其他应交款(贷)118.5利润分配1343609.73盈余公积(贷)70128.62实收资本500000.00其他应收款(贷)9218.61这是老会计记得账!(科目跟现在有不同)我四月接手建快账软件年初开始,电脑账和前会计的手工账报表对不上!麻烦老师帮我报这几个数据录入到哪科目!对比一下是不是我录入有误呢谢谢了

2025-06-29 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-29 08:58

你好,请稍等,我看下要求

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齐红老师 解答 2025-06-29 09:02

你好,应交税金明细最好分下,一般余额是在贷方,其他应收款余额在借方,其他科目方向是对的

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快账用户6723 追问 2025-06-29 09:15

麻烦老师分别帮我录下科目谢谢她这个科目跟现在快账的科目不太一样

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齐红老师 解答 2025-06-29 10:02

你好,请稍等,我手写出来

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齐红老师 解答 2025-06-29 10:23

你好,用图片方式发出来了

你好,用图片方式发出来了
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快账用户6723 追问 2025-06-29 10:49

谢谢老师幸苦了快账里没有其他应交款科目啊!

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齐红老师 解答 2025-06-29 10:53

你好,用其他应付款科目

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快账用户6723 追问 2025-06-29 10:59

老师我录的是(银行存款借、原材料借(二级有借试剂、)库存商品借(有二级借数据)、固定资产借、累计折旧贷应交税费贷-423.10(二级贷应交增值税-541.60、借进项税额541.60)应交城镇土地使用税贷18.5、贷应交房产税100)其他应付款贷8218.61(二级科目贷人名)是不是有错的地方谢谢老师

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快账用户6723 追问 2025-06-29 11:01

我这里把其他应收款因为是负数改录到其他应付款啦行吗还是不应该重分类呢谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-29 11:08

你好,先查下其他应收怎么是负数,是不是多冲了,是的话其他应收可以放到其他应付款贷方,其余科目是正确的

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快账用户6723 追问 2025-06-29 11:10

那说明我这样填是对的啊

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齐红老师 解答 2025-06-29 11:29

你好,是的,试算平衡下,看借贷相等不

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快账用户6723 追问 2025-06-29 11:39

老师平衡是平衡啦就是第一季度老会计报的事手工账报表!可是我用快账就是跟她对不上数啊!找不出原因啊!急呢

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齐红老师 解答 2025-06-29 12:06

是总数对不上,还是什么对不上

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同学你好,向税务申报的报表当然必须与你公司账上的数据一致的,否则一旦税务局下来查,这就是很明显的错误。
2021-11-26
同学,你好 资料很详细,是不是公司最后是准备走注销流程,如果是,因为牵涉的金额比较大,建议你找个专业的税务师或者会计师事务所给详细咨询更稳妥些。 希望有所帮助!
2020-12-16
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
同学你好 你的问题是什么呢
2020-12-16
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