同学您好,很高兴为您解答,请稍等
请问新公司是21年10月注册取得营业执照的(行业是变压器,电感器制造),问题1:建账套是10月开始还是11月开始?问题2.怎么建账?需要什么资料吗?第3个问题:建账的第一个月要注意什么?分录要怎么做?有例子模板吗?4.11月是小规模,12开始变成一般纳税人。到目前为止都没有开销项发票
老师为什么我有两个印花税的报表,一个是4季度的,一个是年的,我查了去年的,都没有要报两个的,里面的区别是应税名称都是买卖合同,税目一个是买卖合同,一个营业账簿,外面看时间一个是10-12月,一个 是1-12月,可是我1-12月的进去看,所属期是7-12月的,如果我按7-12月的销售额填,那不是重复交了,我7-12月的已经叫过了的呀,还请老师解释
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
您好,需交印花税税目:营业账簿(实收资本 %2B 资本公积的 0.25‰)、租赁合同 / 装修合同等(按对应税率)。 营业账簿报税:计税金额为实收资本 %2B 资本公积,无投资款填 0。 投资款印花税:到账计入实收资本 / 资本公积时,次月按 0.25‰申报,税目选 营业账簿 。
也就是我5月收到实际的投资款,6月按实际投资款账务处理是贷记实收资本,刚开业也没有资本公积呢。6月就要申报印花税,也就是明天是最后一天了,必须得申报完成。延期会怎么样啊?
您好,不焦急,还没到时间呢,5 月收到投资款,6 月记账,需在 7 月 15 日前申报印花税。 逾期后果:按日加收滞纳税款万分之五滞纳金;影响企业纳税信用等级;可能被处 0.5-5 倍罚款,成为税务稽查重点。
如果有租赁合同呢,老板个人的场所出租给酒店,什么时候交印花税,税务上需要注意什么
您好,印花税一般按季度申报的,账面上的租金计税 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
老师,前几天您给我发的酒店的科目,您是做酒店的吗?科目还有再细一点的吗,涉及到二级科目的?
您好,我没有做过酒店财务,我有朋友做这一行的,我们经常有沟通,二级科目不建议设太多,按汇缴时040表的25个科目来,具体是什么 内容,我们可以细化在摘要里,
那这几年我应该选哪个表啊
这几个选哪个
您好,现在不是汇缴时间,我说的是科目按A104000表来设置
嗯,我知道不是汇算清缴时间,我现在想看那个表,不知道在哪看,您那里有吗
哦哦,有的,给个邮箱发您