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老师为什么我有两个印花税的报表,一个是4季度的,一个是年的,我查了去年的,都没有要报两个的,里面的区别是应税名称都是买卖合同,税目一个是买卖合同,一个营业账簿,外面看时间一个是10-12月,一个 是1-12月,可是我1-12月的进去看,所属期是7-12月的,如果我按7-12月的销售额填,那不是重复交了,我7-12月的已经叫过了的呀,还请老师解释

老师为什么我有两个印花税的报表,一个是4季度的,一个是年的,我查了去年的,都没有要报两个的,里面的区别是应税名称都是买卖合同,税目一个是买卖合同,一个营业账簿,外面看时间一个是10-12月,一个 是1-12月,可是我1-12月的进去看,所属期是7-12月的,如果我按7-12月的销售额填,那不是重复交了,我7-12月的已经叫过了的呀,还请老师解释
2023-01-02 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 19:38

两个税目   一个是买卖合同   一个是营业账簿(这个没有增资  可以填0)

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快账用户2589 追问 2023-01-02 19:39

以前我没报过的呀?刚有的吗?意思我可以填0后提交对吧?增资是增加注册资本吗?

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齐红老师 解答 2023-01-02 19:41

一般年底都是有的 或者本年没有实缴注册资金     都可以0报

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快账用户2589 追问 2023-01-02 19:44

哦,如果有增加注册资金,我就要报增加的注册资金金额是吧?不是填销售额是不?

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齐红老师 解答 2023-01-02 19:46

填实缴资本金数    不是销售额

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快账用户2589 追问 2023-01-02 19:48

我查了下印花税的申报记录,我一直没报过注册资本的印花税,那我是不是就要补交进去,我账上有做15万的实收资本

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齐红老师 解答 2023-01-02 19:49

确定没有交过的话   可以的

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相关问题讨论
两个税目   一个是买卖合同   一个是营业账簿(这个没有增资  可以填0)
2023-01-02
季度营业额那个你要是买卖合同按照采购合同和销售合同合计的金额。一个季度的数据。 业账簿是按照实际收到的实收资本和资本公积的数据填写申报。
2024-01-02
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
安次申报的是业务发生的15日以内申报, 填写当天的 业务发生的日期
2024-10-03
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