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老师请教一下 公司给离职员工免费缴纳了一个月的公积金1190元和社保3077元 在零工资的情况下 请问计提和发放凭证应该怎么做 谢谢

2025-06-29 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-29 19:21

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户6517 追问 2025-06-29 19:23

老师又是您,太高兴了

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齐红老师 解答 2025-06-29 19:29

晚上好,看到您好开心呀,这部分是收不回来的,我们全记在公司头上, 借:管理费用 - 社保费(公司 %2B 个人) :管理费用 - 公积金(公司 %2B 个人) 贷:应付职工薪酬 - 社保费 应付职工薪酬 - 公积金 缴纳时: 借:应付职工薪酬 - 社保费(总金额) 应付职工薪酬 - 公积金(总金额) 贷:银行存款(公司 %2B 个人全部金额

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快账用户6517 追问 2025-06-29 20:24

老师个人部分能税前扣除吗

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齐红老师 解答 2025-06-29 20:25

您好,我们账上不体现个人嘛,摘要里也不要写,裹在账里,谁会细看呀,只有我们自己知道

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-29
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-10-11
那你后面缴纳的时候,你就全部放在其他应收款就可以了。缴纳的时候借其他应收款贷银行存款。扣除的时候是借应付职工薪酬贷其他应收款。
2021-10-11
同学,您好,主要的会计分录如下,这个分录不分先后顺序: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:管理费用-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120.
2020-11-27
同学你好! 工资表上,把这个人单独 列示一行, 也就是说,其他人汇总为一组,他一个人为一组 做分录,假如=3000 缴纳时 借:其他应收款--张3 3000 贷:银行存款 3000 收回时 借:银行存款 3000 贷:其他应收款--张3 3000
2024-10-22
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