你好,这个你要做的话,建议你做服务费收入,因为本身是不允许挂靠的。
老师,您好,我有个问题,想问您,我们是建筑挂靠企业,挂靠到A公司,1月17收到工程款,并且也是1月17号收到分包方的发票,但是是1.29填的现金审批单,预缴增值税没有减去分包款。为什么你呢。与被挂靠公司每月25号封账有关系吗,算预缴增值税的时候不是应该减去分包款吗
建筑企业挂靠的分包方异地预缴的税费总公司拿到税票怎么入账?
老师,我们是建筑总承包企业,收取挂靠方的管理费和税款,怎么做账
老师,我们是一家建筑资质公司,分包给别人做工程,我们就是被挂靠方吧,那账务处理是有哪些,可以看哪里的实操吗?还有收到甲方工程款,或付给分包,或收到分包的管理费,材料发票怎么做账,税款怎么缴纳?
我们是建筑总承包方,别人挂靠我公司,我公司只收管理费和税金,其他的全转给挂靠方,我要怎样核算我的真实的利润,我用的开发票确认收入转成本。但是为了达到所得税税负率,成本没转那么多,人为控制了,利润怎么算呢
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
没有开票给对方,那直接记入借:银行存款 贷:其他业务收入,对吗?
你好,是的,就是这样了。
那请问申报增值税和企业所得税时怎么操作?
你好这个你当做比如咨询服务的收入或者管理服务的收入。
按照百分之六6%去确认收入,然后交税就好。