你这是做内账?外账不可以的
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,挂靠方挂靠我们,一般计税,我们收取税金的时候,是按税负率2%来收取的,可是,挂靠方给我的专票,进项税足够抵扣销项税了,这个2%的增值税,我到底应不应该收取挂靠方的呢
老师,我们是建筑总承包企业,收取挂靠方的管理费和税款,怎么做账
老师,我们是建筑总承包企业,我们收取挂靠方的税金和管理费,我们是一般计税,我们给甲方开发票是,要收挂靠方的税金,按9%的增值税及附加税,全部让他们先交过来,并不是在工程款中扣,后期他们再拿进项税来的时候,我们再返还税金,这个收到税金,和返还税金,怎么做账?
老师,我们是建筑总承包企业,有挂靠方挂靠我们,我们扣完税金管理费后,按照提供的人材机发票转给挂靠方,进项税我们还要返还给挂靠方,这是我们公司计算的表,怎么做凭证
老师,我们是建筑公司挂靠方,被挂靠方收我们的管理费,财务费,所得税怎么做分录呢
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
企业使用自己的房产需要缴纳城镇土地适用税吗?
业务出差,一个人买了2个人的车票,买票的人可以报销另外一个人的车票吗
老师 我公司卖家具 属于那种类型公司
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?
购买礼品送客户可以直接记入什么科目?需要通过库存商品吗
外账老师,怎么处理
外账只能挂往来 不能做其他的
老师,工程节点到了之后,申请工程款是200万,但是我扣完管理费4万和税金10万之后,剩余的186万,让挂靠方准备186万成本发票,这样怎么做分录
那就是给你开发票之后你按照他给你开的186万结转成本
那我扣的管理费和税金还用做凭证吗
不用的 这个就是你的利润了 属于毛利里面的
老师,我们现在是一般计税的项目,拨工程款之前,就要全额收取挂靠方的税金,按9%收取,等他拿来进项,我再返给他,我不是在工程款里扣税金,是让他用私户转过来的,我们先挂往来,做到其他应付款,等来了进项,我们认证完,再返还,接着冲其他应付款,我不明白的是,我让挂靠方准备成本,是按扣完税金和管理费的金额,还是只扣管理费的后的金额呢?
按扣完税金和管理费的金额
税金,挂靠方已经转给我了,我再按扣除税金和管理费后的,让他准备成本,这岂不是税金又扣了一次?
你之前收到的做往来款 收到工程款之后要还给人家的 开票就是按照扣完税金和管理费的金额来开