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老师,我们是建筑总承包企业,收取挂靠方的管理费和税款,怎么做账

2021-08-25 18:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 18:16

你这是做内账?外账不可以的

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快账用户6417 追问 2021-08-25 18:16

外账老师,怎么处理

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齐红老师 解答 2021-08-25 18:17

外账只能挂往来 不能做其他的

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快账用户6417 追问 2021-08-25 18:18

老师,工程节点到了之后,申请工程款是200万,但是我扣完管理费4万和税金10万之后,剩余的186万,让挂靠方准备186万成本发票,这样怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-08-25 18:20

那就是给你开发票之后你按照他给你开的186万结转成本

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快账用户6417 追问 2021-08-25 18:22

那我扣的管理费和税金还用做凭证吗

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齐红老师 解答 2021-08-25 18:24

不用的 这个就是你的利润了 属于毛利里面的

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快账用户6417 追问 2021-08-25 18:35

老师,我们现在是一般计税的项目,拨工程款之前,就要全额收取挂靠方的税金,按9%收取,等他拿来进项,我再返给他,我不是在工程款里扣税金,是让他用私户转过来的,我们先挂往来,做到其他应付款,等来了进项,我们认证完,再返还,接着冲其他应付款,我不明白的是,我让挂靠方准备成本,是按扣完税金和管理费的金额,还是只扣管理费的后的金额呢?

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齐红老师 解答 2021-08-25 18:42

按扣完税金和管理费的金额

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快账用户6417 追问 2021-08-25 18:45

税金,挂靠方已经转给我了,我再按扣除税金和管理费后的,让他准备成本,这岂不是税金又扣了一次?

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齐红老师 解答 2021-08-25 18:46

你之前收到的做往来款 收到工程款之后要还给人家的 开票就是按照扣完税金和管理费的金额来开

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你这是做内账?外账不可以的
2021-08-25
你好,我们是建筑企业,收取挂靠方的管理费25万 借:银行存款,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-12-31
你好,按收到的工程款做收入,付给对方的款做 工程施工 料 机械费用。
2021-08-28
你好,这样其实不太合理,因为你交税是按照100来交的,如果按照这个来算,那么这2万块的税金相当于贵公司自己承担了,本来就只赚2万,这下还得出去9%,感觉有点亏
2021-10-13
同学你好 对的 最后利润就只是管理费
2021-08-13
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