你好,建议你先不要处理。等税务局查到再说,反正金额也不大
老师,一月份的时候公司给我们每个员工发了300块钱的红包,总计:8400块钱,我一月份做帐时的分录:借:管理费用-福利费8400 贷:银行存款8400;我现在把这8400块钱做到二月份的工资表里,但是有个问题我不知道怎么处理,每个人的300块钱加到实发工资里才能申报个税,但是这300块钱上个月时就已经发放了,那实际发放的时候是不是又再减去这300块钱呀?
老师,跟你咨询一下,我们现在实施项目按项目经理模式,给他们实施业务包干,一次给项目备用金,但是实际实施的时候有些钱是没有花完的,这个钱也是不退的,算项目人员他们的奖金,只要他们拿备用金相等金额的发票报销,没花的钱在报销的时候怎么分配呢?或则是像我们这样项目包干,怎么处理这一块的费用更好呢?
我请教个问题啊,现在的话我们不是有些费用都比较少嘛,那现在的话我们有个问题就是我们每年三个月是有高分高温费的,每个人300块钱,但是。像这种费用还有饭补,我们每个月的话有350块钱一个人的饭补,还有比如说年终奖的话,我们是拿13薪的,最后一个月的话就是。有一个月的工资单为年终奖的,那这这三笔钱的话,我们录的工资表上去是要怎么录啊,然后的话,他这些的话是。跟个人所得税有关系,跟交社保没有关系的吧。
老师,咨询一下,我们现在有 23 年 5 月份的,有一个发票没有的原件,现在要怎么处理?我们是一般纳税人。像这个的话,我们要追溯吗?但是金额特别小,不到 200 块钱,100 多块钱。
请问公司申请专利权记什么科目?每月要摊销吗?摊销几年?
老师您好。2024年汇算调增了702元,在调整报表的“跨期抵扣”列式。这702元,2025年汇算要调减,请问2025的账目怎么做,才不会造成汇算退税
Usd/1286/总价,产品a$3000.产品b$2000,外销发票上产品的开票金额应该按哪个金去开?
老师好,跨区域预交增值税和附加税,该怎么做账呢?
请问个体户法人要交社保,需要做工资流水,申报工薪个税么?
#提问#我们公司有电商业务,在外边请了一个主播签订劳务合同,然后每个月5500元工资给对方报个税按照劳务报酬收入项目申报,到第二年个税年度汇算的时候,该主播是否可以享受每年6万的减除费用,还有专项附加扣除呢
第一个选项,如果没有约定,垫资人可以要求付款方从违约付款之日支付垫子款的利息么
年收入10万,应交个税3814,已交2324,应补1500元。这个1500元,是多少收入呢,怎么算呢
私立医院,医保部分怎么做账,从开始到结尾
老师,我们是买母婴食品的,开发票的时候可以不开具体品项,就开食品行吗
好的,因为这个是转让过来的新公司老板让看看有没有什么问题,我要怎么看?再就是假定查上怎么处理我得要有电思路
你好,这个最多也只是调增交税。200块钱也就是10块钱的税。
没有啥滞纳金罚款什么吧
你好,滞纳金是有,但是一般没有罚款。