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印花税购销合同是按照不含税的金额申报,是吧

2025-09-12 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-12 10:46

是的,就是那样子的哈

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快账用户8198 追问 2025-09-12 10:59

那是不是不管什么合同,都是按不含税的金额申报

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齐红老师 解答 2025-09-12 11:01

是的,要交印花税才是那样子

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快账用户8198 追问 2025-09-12 11:01

如果是品牌推广合同,这个按照什么科目申报

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快账用户8198 追问 2025-09-12 11:02

是按照技术合同,还是购销合同

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齐红老师 解答 2025-09-12 11:06

那个按承揽合同申报

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是的,就是那样子的哈
2025-09-12
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,购销合同的计税依据为合同上载明的“购销金额”。 对这一问题分两种情况处理:按合同金额计征印花税的情形:如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据。如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据。如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
2021-03-02
按照含税金额缴纳印花税
2021-07-02
你好这个需要问下你税局口径,原则是按照进项的购销合同%2B销项的购销合同的总额申报印花税 你问下你专管员之前有学员反馈问税局只需要交销项呢,进项说不需要交,我之前公司是2个都需要交,是打8折 
2021-06-17
您好,是按照不含税金额计算印花税的
2021-03-17
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