您好,公司是要出售还是直接报废

我们公司之前买了一辆车和一个牌照,现在还有几千块没有折旧完,但是我们公司现在要注销了,我想问一下车子跟拍照怎么处理
老师 我们公司报废了一辆扫地车 已经折旧完 没有残值 怎么做帐务处理啊
老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
老师问一下,公司有辆车折旧已经折完了,现在要卖掉这辆车子,那我会计的账务处理应该是怎么做的?
老师,我公司账面有一辆汽车,三万金额, 已经四年折旧完了 请问,我公司要注销,这个折旧完的车账面需要做处理么?怎么做?
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
报废和出售都可以
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
这个是出售的分录
报废的分录
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:营业外支出
贷:固定资产清理
这个车我是抵扣了进项税的
不能简易计税吧?
那就按一般来就可以,13%的税率
是全额交税吧?
是的,出售是多少就按多少来交
那我车辆是不是还要到二手市场上开一个发票,变更一下车主
是的,是的,就是这样的
车子卖多少钱,没有规定的吧
这个没的,按实际的来就可以
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师,我这固定资产车辆已经没有余额,这个怎么做
意思是全都折完了,是吧
是啊,全折了的
出售固定资产时:
借:固定资产清理 0
贷:累计折旧(固定资产的原值)
贷:固定资产(固定资产的原值)
收到出售价款时:
借:银行存款(出售价格)
贷:固定资产清理(出售价格)
结转固定资产清理净损益,如果为净收益:
借:固定资产清理(出售价格)
贷:营业外收入(出售价格)
如果为净损失:
借:营业外支出(出售价格)
第一部,我有点不理解
因为都折完了,固定资产清理是0