清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
老师,你好我公司20年购买的车辆和车牌,上一个财务合并在一起一次性折旧计入费用了,那现在老板要卖掉这辆车子,那要怎么处理,车价怎么定价,卖车的钱要怎么入账
朴老师,问一下我公司老板的一辆轿车要二手卖掉了,那我这边折旧已经折完了,那我卖掉后还要交什么税?
老师,现在公司账上有一辆车已经折旧完了,还有个残值这要怎么处理,然后这辆车这个月卖掉了,该怎么做账,麻烦老师具体说下,写下具体的分录,原值是290685.84,期末累计折旧276141.55
老师问一下,公司有辆车折旧已经折完了,现在要卖掉这辆车子,那我会计的账务处理应该是怎么做的?
老师公司账户收到一笔总工会经费集中账户支付的退费 ,请问怎么做账务处理
老师,我2025年的企业所得税汇算清缴还没有填报,我先进行3月份的季报纳税申报,在4月份在进行25年的年报,这个顺序是没有关系的吧
老师,我们25年工资多计提了32400元,2026年4月才把2025年工资发放完, 我2026年3月做账:借应付职工薪酬-工资32400,贷利润分配未分配利润32400,这样就可以了吗, 然后汇算清缴时候,填职工薪酬表时候,把32400的所得税补上就可以了吗
老师,想问一下勾选的进项发票,做了进项税额转出,要怎么做账?
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
金蝶系统怎么才能找对应的是由出来,比如我要找买黄金的内容,但是凭证只能一个月一个月的找,有没有能把所有的黄金事由都找出来的
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
老师什么意思?我们公司还要开一张出售车辆的普通发票吗?税率14%?
税率13%,刚才打错字了
是的,已经抵扣进项按13%开票