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老师,今天才发现3月份给供货商付款后的金额跟进销存的金额不一样,忘记把差额写到财务费用了,怎么办呀,目前还没有把账套和进销存的库存对上的

2025-06-30 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 16:11

你好。你这个补充做个凭证就可以了。

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快账用户4584 追问 2025-06-30 16:13

怎么补啊,之前3月份的凭证是这么做的,实际结算1648元,进销存里面是1660.02元

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齐红老师 解答 2025-06-30 16:14

你好,你3月是怎么做的凭证。

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快账用户4584 追问 2025-06-30 16:15

老师,这么做的

老师,这么做的
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齐红老师 解答 2025-06-30 16:16

你好,你说的跟进销存不一致,具体是哪里不一致呢

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快账用户4584 追问 2025-06-30 16:17

您看我凭证上实际支付的是1648元,但是进销存上入库的是1660.02元,现在发给你的图片就是进销存的图片

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齐红老师 解答 2025-06-30 16:18

你好,是因为没有收到那么多货吗

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快账用户4584 追问 2025-06-30 16:18

就是这个图片,目前还没有从进销存消账的,忘记消了

就是这个图片,目前还没有从进销存消账的,忘记消了
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齐红老师 解答 2025-06-30 16:18

你实际没有收到那么多货是吗

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快账用户4584 追问 2025-06-30 16:19

不是没有收到货,不管什么原因,我们做账肯定是和进销存一样就行,别管什么原因了

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齐红老师 解答 2025-06-30 16:19

你好,那你如果只是想账上一致,你可以转入营业外收支。

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