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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票,那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的,这个有什么好的办法吗

2025-06-30 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 17:07

你好,这个只能后面红冲,然后再重新开,就能一致了。

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快账用户3896 追问 2025-06-30 17:58

实际工作中哪可能这样呢

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快账用户3896 追问 2025-06-30 18:00

数量到最后结算的时候肯定是一样的,过程中可能会少

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齐红老师 解答 2025-06-30 18:00

你好, 操作是可以的。 另外就是,你本身就是发票与实际不符的。是没办法靠会计做分录就可以的。 要么按实际开发票,要么按合同开发票。要么合同和发票一致,然后开发票。

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快账用户3896 追问 2025-06-30 18:10

老师这样的话,如果说实际供应商供货数量跟金额都是一样这样开票,付款只能付0.8,那么剩下的会一直挂账,直到结算完成才能付款了

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齐红老师 解答 2025-06-30 18:12

你好,你好,也是一样,实际开。只是付款晚一点,是正常的。

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推荐:按实际供应量全额开票,供应商开 10 万数量的票(单价与合同一致),你们按 80% 付 8 万,剩余 20% 挂应付账款,确保票、货、账匹配。 若只能按付款倒推开票,需建台账记录实际收货与发票的数量差异(如 10 万与 8 万的差 2 万),后续补付余款时让供应商补开对应差异数量的票,保证累计量一致。
2025-07-01
你好,这个只能后面红冲,然后再重新开,就能一致了。
2025-06-30
相当于部分开票 数量可以少于实际数量 少的部分就是未开票数量
2025-06-30
让供应商按实际供应量、合同单价开全额发票(10 万),付款按 80% 付 8 万,剩余 2 万挂应付账款,当月成本按 10 万计入。这样既保证发票合规,又符合成本与实际业务匹配的原则,后续付尾款时冲减挂账即可。
2025-07-01
按实际收货量依合同比例付款(如水泥 1000 袋,按 80% 付 64000 元),先核对实际数量与合同条款,和供应商沟通确认差异处理(可累计结算尾款),财务按实际验收量做账,同时优化收货验收流程
2025-07-01
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