同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2019年6月在进行成本结转时,库存商品的数量多结转了0.03吨,请问现在要如何调整,分录如何做?
老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错,导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本?
去年成本多记了一次,结转也多结转了,在今年4月份通过未分配利润调整了这笔,现在做去年的汇算清缴时这个多结转的成本应该填在哪个表里
12月份销售商品,没有结转成本,现在年度汇算清缴已经做完了,账面是亏损的状态,这笔没有结转的成本,可以在今年做进去么?如何做账务处理以及税务申报呢?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
您好,以多结转10,000元、税率25%为例 借:库存商品/原材料 10000 贷:以前年度损益调整 10000 借:以前年度损益调整 2500 贷:应交税费—应交企业所得税 2500 借:以前年度损益调整 7500 贷:利润分配—未分配利润 7500 2.如果汇算未调增利润,更正2024年申报,补税%2B滞纳金。 如果已调增,不用更正。 3.附说明、凭证、申报表。调整2024年财报期末数及2025年初数,附注披露。
老师,请问如果我24年的利润是负数,25年5月做完汇算清缴后也是负数。那我这个月6月也是这么调整分录吗?那不是原本是不交企业所得税变成要补缴企业所得税了呢
您好,要做调整分录的,我们暂估时有贷方往来科目,这个不调整,往来余额就是错的, 是的,调增本来就是这样的,原来的利润是虚的