咨询
Q

今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢

2025-06-30 23:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 23:17

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2025-06-30 23:26

您好,以多结转10,000元、税率25%为例 ​​借:库存商品/原材料 10000 贷:以前年度损益调整 10000 借:以前年度损益调整 2500 贷:应交税费—应交企业所得税 2500 借:以前年度损益调整 7500 贷:利润分配—未分配利润 7500 2.如果汇算未调增利润,更正2024年申报,补税%2B滞纳金。 如果已调增,不用更正。 3.附说明、凭证、申报表。调整2024年财报期末数及2025年初数,附注披露。

头像
快账用户4587 追问 2025-06-30 23:35

老师,请问如果我24年的利润是负数,25年5月做完汇算清缴后也是负数。那我这个月6月也是这么调整分录吗?那不是原本是不交企业所得税变成要补缴企业所得税了呢

头像
齐红老师 解答 2025-06-30 23:47

您好,要做调整分录的,我们暂估时有贷方往来科目,这个不调整,往来余额就是错的, 是的,调增本来就是这样的,原来的利润是虚的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 那你做跨年调整的就可以
2023-05-30
你好; 可以的; 但是跨年了要走以前年度损益调整科目来处理  ; 你之前 成本在开发成本 ; 你做 :借以前年度损益调整 贷开发成本 ; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 
2023-08-22
你好,按冲销多结转成本之后的成本金额,在成本支出明细表填写 
2023-04-18
1.更正20年年度汇算 2.直接做为21年的成本,在21年汇算中体现
2022-05-16
你好,冲销多结转的成本,借;库存商品,贷;以前年度损益调整—主营业务成本
2020-08-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×