业务招待需要调增的
主营业务成本的职工薪酬和社保费用要填入企业所得税汇算里职工薪酬支出及纳税调整明细表?主营业务成本的招待费要调增成本??
老师,公司业务招待费发生额46386元,本年累计总收入5520104元,那汇算清缴是不是要调增13241.48
全年开票200万,业务招待费只发生了1200元,年度汇算清缴需要纳税调整吗
单选题:甲公司本年取得主营业务收入3000万元,其他业务收入1500万元,当年业务招待费50万元。该企业当年度企业所得税汇算清缴中业务招待费支出应调整的应纳税所得额() A 调增27.5 B 调增48 C 调减27.5 D 调减22.5
本年收入是11440325.03元 业务招待费是46619.5元 汇算清缴怎么调增 调整多少钱
申报个税,请问从网页版转到客户端申报个税,出现这种情况,在哪里修改一下
老师问一下有没有财务报表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,装修花了45万,这两笔款应该怎么做分录。
老师,个体户需要每月报个税的吧
老师,这里的包装物是不含税的的金额么?不应该是价外费么?
公司去年成立,做账时没有做过开办费,有无问题?
合同上的成本数值和单价与报关单上的不一致,但是总金额一致,是否会影响退税事宜?例如:成本数值*单价=总额
小规模开房租发票,季度30万以下收入是否享受免增值税,具体政策依据发一下,谢谢老师
老师,在电子税务局网站可以导出进销项开票的明细吗?Excel表格类型的
郭老师您好,职工补充医疗不是每年一百多块钱?是每个月一百多块钱啊
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
汇算清缴调增调减有,职工福利费,工会经费,职工教育经费,业务招待费,广告费和业务宣传费,公益性捐赠支出,还有什么吗
主要就这样,可直接看纳税调整明细表,里面有明细