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职工薪酬发放1495093.02元,业务招待费发生3313元,本年主营业务收入6095509.76元。汇算清缴,我业务招待需要调增吗?

2025-07-01 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 10:49

业务招待需要调增的

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齐红老师 解答 2025-07-01 10:49

业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。

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快账用户6866 追问 2025-07-01 10:53

汇算清缴调增调减有,职工福利费,工会经费,职工教育经费,业务招待费,广告费和业务宣传费,公益性捐赠支出,还有什么吗

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齐红老师 解答 2025-07-01 10:58

主要就这样,可直接看纳税调整明细表,里面有明细

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同学你好,是需要调整增的; 扣除限额=201000*5/1000=1005 调增=4700-1005
2021-05-13
你好,不管是销售费用还是管理费用的,这两个一块做调整,合计一块儿都属于招待费,按照发生额的60%,营业收入的千分之五。
2022-03-12
 招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个
2022-03-28
发生的的60%=46386*60%=27831.6>5520104*0.005=27600.52 纳税调增的金额=46386-27600.52=18785.48
2023-12-02
您好 汇算清缴的纳税调整,有职工薪酬,业务招待费发生的话都要填
2022-05-10
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