关键是为啥是开那么多金额呢?
老师您好,想问一个问题,就是我们是运输的企业,我们给一个公司开发票收他家7个点的钱,请问这个账要怎么做那,分录怎么写那
我已经做账了的专票,抵扣是还没抵扣的,现在要我们退回发票,那我要怎么做?是账套里把它冲回吗?那发票怎么退他
老师好,请问下,比如我在你那里买东西,然后你找人开专票给我,这种我要怎么做账呢!抵扣流程是怎样呢!
老师有个问题就是我们开票金额10000元,实际收款12000元,合同金额12000元。现在账上应收账款是负数,老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理?
老师,我们应收账款400万 对方是房地产公司给我们抵了房产我怎么做账 公司开票400万确认收入 那这个房产属于公司名下吗? 那我给他开400万票,他是不是也要给我开400万票 我是不是就不需要交增值税呢
是公司只报销这么多,中间不是有2800的差价吗 这个是要怎么写
不能那样子的,税局一看就是虚开发票,要么报14800,要么就不报销
一般纳税人,开14800的票,有进项税嘛,公司只付我12000的话,,没有税务问题吧
关键是税局问为啥有金额查,你怎么解释?
公司只报销这么多培训费
意思是实际支付了14800,公司按制度规定只报销12000就可以的,
就是公司可以付报销人12000,按14800胡进项税抵扣,没问题是吧?
没有报销的2800对应部分进项不能抵扣,要转出