你好,这一部分你们也可以正常使用吗?能的话借库存商品 贷营业外收入没有发票,那这一部分库存商品做了主营业务成本,不允许抵扣企业所得税的。
老师你好,我3月份没做税务登记但是有一笔进账,那我要是想把这笔账放在7月申报,我申报的时候现金流量表信息应该怎么填?本期金额和本年累计金额都写本年累计金额吗?
老师,我们是总公司,给客户开票,然后业务给了分公司,然后分公司给我们开票,这个开票金额是需要跟我们开给客户的金额一致,还是说分公司开给我们的票是扣除我们收他们的管理费之后的金额来开呢
老师小规模增值税有税负率吗
怀孕期间,在两个公司交社保,一个公司交了6年,另一个公司交了5个月,没有断,可以领生育津贴吗?领取流程,详细
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给甲方送的购物卡,需要视同销售,代扣个税么,
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老师好,公司领导到国外考察项目,和旅游公司签订合同的费用,请问计入什么科目
小规模纳税人季度开普票超30万,怎么增税
可以使用,但是这批货物没有价格,我是要按照之前同批货物的不含税金额直接入营业外收入吗?
对的,是的,需要这么做
就是这个价格的问题,就是说按照公允价值进入,但是对方又没有给我们发票,我们按照不含税计入的依据是什么,是要签什么合同,标注这个是赔偿给我们的,按照不含税金额的货物进项赔偿吗?
这个合同不用单独签订,因为出现质量问题的时候,你们应该有一个补充协议。协议里面约定好了,他再赔偿你们这一部分货物就行 可以标上价格,价格就是写之前的不含税金额。
那这部分没有发票进入原材料,缴纳企业所得税的时候我需要纳税调增吗?然后我计入营业外收入又得缴税,有没有比较好的避税方法,比如去冲以前的成本,但是去冲以前的成本是不是也得增加递延所得税负债,是不是也是要交税?
这个原材料做了成本的话,需要纳税调增,不允许抵扣营业外收入,需要交所得税。你可以让对方给你红冲之前的发票,然后再重新开开的话,让他给你开折扣。你按照折扣之后的来确认收入,也就是你的原材料单价降低,你的成本也会降低。
那如果我把这批原材料去冲以前年度的成本的话是不是就不涉及到纳税调整的问题,直接是增加递延所得税负债呢,还是说都一样
它也不涉及递延所得税 假设你之前花了20买了4000斤,现在花了20买了8000斤
假如我是2024年货产生的产品质量问题,2024年已经交了企业多的税了,那我要去冲2024年的成本不是会涉及到递延所得税吗?
你好,你这个不会涉及到递延所得税,因为你会计利润和税法利润没有暂时性差异。