你好,这一部分你们也可以正常使用吗?能的话借库存商品 贷营业外收入没有发票,那这一部分库存商品做了主营业务成本,不允许抵扣企业所得税的。
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
请问老师,我们公司是商贸企业,近期由于货物质量有问题,会免费赔偿给客户2卷产品,并且不开具发票,我们会在合同上标注这2卷产品是赔偿,并附带相应价格。 这两卷产品是我们供应商只愿意赔偿我们一卷,然后另外一卷我们购买的会收到发票 除了合同上会注明,我们还需要额外注意什么?
请问亲爱的老师,我们公司是商贸企业,近期由于货物质量有问题,会免费赔偿给客户2卷产品,并且不开具发票,我们会在合同上标注这2卷产品是赔偿,并附带相应价格。 这两卷产品是我们供应商只愿意赔偿我们一卷,然后另外一卷我们购买的会收到发票 1.除了合同上会注明,我们还需要额外注意什么? 2.账务怎么处理? 3.税务怎么处理? [微笑]
请问老师:我们有个供应商给我们供的货出现了质量问题,然后我们两家因为这个问题打官司,现在法院已经判对方付我们公司赔偿款,但是对方喊我们公司给他开具发票,这个赔偿款可以开发票吗?如果可以按什么开嘞?
老师好,我公司销售一批货物,物流公司将外箱损坏了,赔偿我们5000元汇入我公司对公账户,并要求我们开了5000的赔偿金发票给他们,请问这笔业务分录怎么做?谢谢
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
可以使用,但是这批货物没有价格,我是要按照之前同批货物的不含税金额直接入营业外收入吗?
对的,是的,需要这么做
就是这个价格的问题,就是说按照公允价值进入,但是对方又没有给我们发票,我们按照不含税计入的依据是什么,是要签什么合同,标注这个是赔偿给我们的,按照不含税金额的货物进项赔偿吗?
这个合同不用单独签订,因为出现质量问题的时候,你们应该有一个补充协议。协议里面约定好了,他再赔偿你们这一部分货物就行 可以标上价格,价格就是写之前的不含税金额。
那这部分没有发票进入原材料,缴纳企业所得税的时候我需要纳税调增吗?然后我计入营业外收入又得缴税,有没有比较好的避税方法,比如去冲以前的成本,但是去冲以前的成本是不是也得增加递延所得税负债,是不是也是要交税?
这个原材料做了成本的话,需要纳税调增,不允许抵扣营业外收入,需要交所得税。你可以让对方给你红冲之前的发票,然后再重新开开的话,让他给你开折扣。你按照折扣之后的来确认收入,也就是你的原材料单价降低,你的成本也会降低。
那如果我把这批原材料去冲以前年度的成本的话是不是就不涉及到纳税调整的问题,直接是增加递延所得税负债呢,还是说都一样
它也不涉及递延所得税 假设你之前花了20买了4000斤,现在花了20买了8000斤
假如我是2024年货产生的产品质量问题,2024年已经交了企业多的税了,那我要去冲2024年的成本不是会涉及到递延所得税吗?
你好,你这个不会涉及到递延所得税,因为你会计利润和税法利润没有暂时性差异。