你好,你好,一般是借利润分配,未分配利润贷,其他应收款。
应收账款期初数错了怎么调整已经做了好几个月的账了
老师你好,在2022年初始建帐的时候,把其他应收帐款做到其他应付了,现在怎么调整
老师,一年前公司中途建账,录入期初数据时,把其他应收款借方负数,录到其他应收款借方正数了。怎么做会计分录调整?
老师,期初不平的时候调在了未分配利润里,现在比如其他应收款发现记多了期初,现在怎么调整做账呢老师
你好!老师 我们是一家汽车贸易公司!目前我们这边有一批20辆车,具体操作是这样的,汽车4s电开给我们专票95500元/辆,我们以138500元/辆价格卖给第三方喜滴运营公司,给喜滴运营公司开普票。高开票45000元的部分,喜滴通过给我们开6个点服务费的专票,剩余7个点结算给我们。这样操作是否划算!有啥税务风险?
老师好,公司去年前年季度的财务报表期初数都是一致的,然后第四季度财务报表的期初数变了,这样会有风险吗?
老师好,哪些专票不能抵扣税额
与公司治理层沟通和与管理层沟通有区别吗?
企业一般纳税人,取得不含税收入100万,材料采购成本40万,供应商为小规模纳税人,增值税13%,求增值税税额
老师,麻烦问下,假设我们公司贷款了1000万,抵押贷是,压了比如厂房,房子,车啥的,如果不还,银行是不是就把抵押的东西拿去卖了?
购买叉车的电池,一次购买20块,共计9000元,应计入什么科目呢
企业一般纳税人,取得不含税收入100万,材料采购成本40万,供应商为小规模纳税人,求增值税税额
老师好,非公众利益实体连续5年以上,全部费用占收费总额的30%以上,是每年执行其他所复核,还是每五年执行一次其他所质量复核呀
报税期可以更换法人吗?
直接用利润分配 未分配利润去冲回是吗
你好,是的,就是这样子做。