你好,你如果汇算的时候有调整就不用补税。
老师过年好!请教老师:我们是合伙企业,2020年我把合伙人的工资在个人所得税的申报系统中进行了月申报,使合伙人缴纳了个人所得税,今年在合伙人的年终所得税会算时我才发现2020年我做错了,但是已经所得税会算了,税款也交了,还能进行个人所得税申报和所得税会算更正吗?谢谢!
老师,2022年有段时间是别人帮我报的个税,我回来后也没看,现在税务让个人汇算,我才发现有俩个月他给我做的零申报,我现在想去更正,结算显示已申报了个人所得税年度自行申报,扣缴义务人不可删除,更正或新增,那我得怎么办才能把个税更正了,谢谢
老师,23年9月份申报兼职人员劳务个税申报时,有一个人金额少申报了1790元,税务局让更正申报,但是我试了一下更正申报,这个人已经做了23年个人所得税汇算,这样,我还怎么处理?(23年这个兼职人员按照4480开的发票,我给他少申报了1790)
你好老师,麻烦问下,23年的企业所得税汇算清缴已申报,发现23年有一员工本已离职,但个税申报的时候没及时填写离职,导致多报了个税,现在已经把23年的个税更正了,在更正23年企业所得税年报的时候,多发的这部分工资怎么调整,谢谢老师!
问:24.02月申报税款所属期24.01工资含红包俗称年终奖金(工资属23.12月, 24.01月发放,24.02月申报),当时红包申报的时候没有做单独申报。然后在24.12月发放24.11月工资时该员工觉得自己的个税交的太多了 认为是红包没有给他单独申报的原因,现在要求财务部更正申报。如果更正 ,就更正在申报税款所属期23.12月的工资表可以吗?还是说一定要按月去更正到24.1月的申报表?
你好!老师 我们是一家汽车贸易公司!目前我们这边有一批20辆车,具体操作是这样的,汽车4s电开给我们专票95500元/辆,我们以138500元/辆价格卖给第三方喜滴运营公司,给喜滴运营公司开普票。高开票45000元的部分,喜滴通过给我们开6个点服务费的专票,剩余7个点结算给我们。这样操作是否划算!有啥税务风险?
老师好,公司去年前年季度的财务报表期初数都是一致的,然后第四季度财务报表的期初数变了,这样会有风险吗?
老师好,哪些专票不能抵扣税额
与公司治理层沟通和与管理层沟通有区别吗?
企业一般纳税人,取得不含税收入100万,材料采购成本40万,供应商为小规模纳税人,增值税13%,求增值税税额
老师,麻烦问下,假设我们公司贷款了1000万,抵押贷是,压了比如厂房,房子,车啥的,如果不还,银行是不是就把抵押的东西拿去卖了?
购买叉车的电池,一次购买20块,共计9000元,应计入什么科目呢
企业一般纳税人,取得不含税收入100万,材料采购成本40万,供应商为小规模纳税人,求增值税税额
老师好,非公众利益实体连续5年以上,全部费用占收费总额的30%以上,是每年执行其他所复核,还是每五年执行一次其他所质量复核呀
报税期可以更换法人吗?
那个税申报表更正的话我是不是得从23年1月份开始一直要做到这个月申报6月份的
你好,是的。就是这样子的,与他有关的都需要更正。
给他只申报了23年1月1个月的,那还需要从23年1月一直更正到今年的6月吗,之前没做过更正
你好,不需要,只要当月的更正就好了。