借:银行存款 借:所得税费用(负数)
汇算清缴收到21年退的所得税,如何做分录
老师你好,请问今年缴纳去年汇算清缴的所得税,如何做会计分录啊?
老师,汇算清缴退回所得税如何做会计分录?
老师,你好,银行收到企业所得税汇算清缴退税的,如何做分录呢?
老师,请问收到2024年汇算清缴退回多交企业所得税,应该如何做会计分录
客户A直接对私打款20万给业务小张,然后公司打算叫小张支付部分费用报销,请问这个怎么做账呢?可以以下这样操作吗? 借:其他应收--小张20万了 贷:应收账款20万, 出费用时候 借:销售费用—招待费20万 贷:其他应收-小张20万
老师,闪送公章 文件产生的闪送费记哪个
你好,企业自有的房产用作办公楼,企业的房产税怎么交?如果企业租入的房产用作办公楼,房产税怎么交?
员工已离职并入职新公司了,但是他也有给我们公司兼职跑业务,这种情况怎么给他申报个税呢?
你好老师,我们24年通过的高新技术企业,那么2025年对于研发费用每个月账的金额有要求吗?
总账会计找总账会计离职原因说什么比较合适
实缴注册资金交哪里了?还是自己的钱吗?
图书免税账务处理怎么做
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
老师,你好,本月无蓝字发票开具,但是有一张红字发票折让需要开给供应商,请问增值税收入申报为负数可以吗?会引起预警吗
为什么不是借银行存款,贷应交税费-企业所得税。借应交税费-企业所得税,贷以前年度损益调整呢?
直接确认为当期损益即可的