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老师红冲了22年免税票,没有继续开票,税务局让做未开票收入,这个未开票收入分录怎么操作

2025-07-01 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 16:14

借:应收账款-
贷:利润分配-未分配-

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快账用户3527 追问 2025-07-01 16:27

不是是我今年红冲了22的发票3万,之后申报增值税不让填写减免税报表负数3万没有提现所以需要在报回来未开票收入,要不影响企业所得税,这个未开票收入怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:31

借:应收账款
贷:利润分配-未分配
无票收入是这样做的

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学员你好,前期确认过未开票收入的开票收入比如10万,本期不开票收入20万,那么共计确认收入10万 原来已经确认过未开票收入的凭证冲销 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费负数 开票再确认 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-11-06
燕子晚上好:      咱们注意一点: 没有开票,但应税行为发生了,还是要缴增值税的。 借:银行存款    贷:主营业务收入          应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本    贷:库存商品
2024-12-06
借应收,贷收入应交税费。
2022-07-08
同学您好!很高兴为您服务!
2023-02-05
您好,把去年确认无票收入的这个凭证复制下放到后面
2025-04-11
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