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老师,我们是总公司,给客户开票,然后业务给了分公司,然后分公司给我们开票,这个开票金额是需要跟我们开给客户的金额一致,还是说分公司开给我们的票是扣除我们收他们的管理费之后的金额来开呢

2025-07-01 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 17:19

你好,这2种操作其实都是可以。 最好就是一致。

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你好,一般需要开成本发票给被挂靠公司的,具体开多少,由双方协商确定。
2022-01-26
有风险的,严格来说就属于虚开发票。
2024-05-06
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入  其他应付款  这里是给对方的钱的
2023-03-09
按照规定应当开票的。
2019-11-15
你好,一般按照服务费计入费用 分录 借:销售费用-服务费 贷:银行存款等
2024-03-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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