你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款 这里是给对方的钱的

老师,我们公司老板名下有A和B两个公司,A公司开了公户,B公司没开,后来的业务是B公司跟客户签订销售合同,可是收款却是用A公司公户收的款,这个账怎么处理?并且这个销售服务签订合同得按合同金额的万分之三(小规模再减半)征收印花税对吧?
请问下公司业务员找的代理帮我们销售,我们直接给客户签订合同,开发票给客户,然后给代理返点,是不是应该给代理签订合同,然后他到时候开发票给我们我们才付款呢?
老师,我司有个中间商帮跑业务,合同是终端客户与我司签订,但是终端客户把钱给了中间商,中间商给他开票,中间商又没有跟我司签订合同,中间商又把钱给我司,要求我司给他开发票,这样是不是要中间商与我司签订合同才行,我们是做固废收集的,中间商到终端客户那里收集了固废,然后再统一拉给我司,中间商与终端客户之间也签订合同。
老师,我司有个中间商帮跑业务,合同是终端客户与我司签订,但是终端客户把钱给了中间商,中间商给他开票,中间商又没有跟我司签订合同,中间商又把钱给我司,要求我司给他开发票,这样是不是要中间商与我司签订合同才行,我们是做固废收集的,中间商到终端客户那里收集了固废,然后再统一拉给我司,中间商与终端客户之间也签订合同。
业务收入外包给其他公司。但是客户是跟我们公司签订合同。签订合同之后根据是收入金额分配3.7分。那我们公司要怎么处理这个业务,我们公司给客户开的发票金额是客户支付的全款。
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品