这商业承兑是你们的货款收入吗?如果是的话,借应收票据 贷主营业务收入 应交税费或者应收账款, 然后找A公司贴现,借其他应收款,贷应收票据收到钱 借银行存款 贷其他应收款 支付的贴现息 借财务费用 贷其他应付款 出委托书委托个人支付。这个汇算清缴纳税调增。

我们把客户的10000元电子承兑汇票贴现了,在一个财务公司贴现的,我们先把电子承兑汇票转给财务公司,财务公司扣了1000元利息,转来我们账户9000元,这些过程分别怎么做会计分录呀
老师,我们公户收到一张电子银行承兑汇票,到期日是五个月以后了,我还没有签收,如果我签收了,现在着急用钱取现,我该怎么操作?是贴现给银行还是需要找其他公司弄啊?我咨询银行了他们说负责这块的人周末休息让周一问,我想问一下老师看看。
老师,你好,想请问一下一个实操问题。我们公司收到电子承竞,然后给到贴现地方贴现了,扣完贴现款后到公司公账,这个贴现款,我可以凭着公司的电承接收截图做财务费用吗?还是现在做了, 以后汇算时要调回来?
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师请问公司客户给我们付了一张商承,然后要我们贴现,之前商量是贴现的费用客户自己支付,结果贴现流程操作显示贴现费用直接在提现金额上扣除了,客户说他们把贴息的金额再付给我们,那账务上怎么做分录啊
老师您好!请问一下,员工在2月上班19天,应出勤20天,春节有上班3天,那这三天要给加班费吗,劳动法怎样约定呢
老师 2024年4月 有一张运输发票税务系统发现异常 让进项税转出 需要转出的增值税是25000元 因为增值税申报表要从2024年4月开始更正 我更正到2025年7月 原有的留底不够冲减这个进行税额 需要缴纳18000元 但是更正到2025年7月我没有缴纳这部分增值税 我一直更正到2026年2月增值税申报表,帐上有部分留底 可以冲减部分的增值税10000元,剩下的8000元直接用银行存款缴纳了 现在税务局说这张发票又没异常了 可以更正过来了 那我2026年的增值税申报表的10000元和8000元怎么填 才能作为留底
老师,混疑土运输费计入哪个会计科目?
老师,开业的时候进了比较多的货,都是老板自采的。当时是直接就挂自采的。这些自采很多都没有进货单。或者公司名是E公司,F公司G公司。 这些自采的大部分没有发票,现在这些自采缺票的,管理者想都从A公司开。 这样是不可取的是吗?我告诉不能这么开了,他们执意要。这会我怎么办才好。
双随机稽查自查报告,商贸类型企业主要从哪些方面着手妥善些
老师,一般纳税人给购买方开票30000元,应收多少税点合适
老师,泵送费计入哪个会计科目的二级明细?
老师好,企业所得税申报表中的已计入成本费用的职工薪酬和 实际支付给职工的应付职工薪酬,这俩数一致吗正常来讲?
原公司股东3人出资100万买的机器,现有另一个人想入股公司,已原机器6折入股,问这钱怎么入账。入账后这笔钱其他股东能分吗
老师你好,个体工商户所得税汇算清缴在哪里做,有流程吗
不是我们的收入啊,就是个往来款啊
借、应收票据贷、其他应付款。第一个改成这个,其他的不变。
我这样做的,对不对呢
对的是的,正确的是这么做的