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老师请问公司客户给我们付了一张商承,然后要我们贴现,之前商量是贴现的费用客户自己支付,结果贴现流程操作显示贴现费用直接在提现金额上扣除了,客户说他们把贴息的金额再付给我们,那账务上怎么做分录啊

2023-04-26 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-26 10:31

你好,借银行 其他应收款 贷应收票据 收回来,借银行 贷其他应收款。

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你好,借银行 其他应收款 贷应收票据 收回来,借银行 贷其他应收款。
2023-04-26
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
直接按照发票来做就行了 贴现的话就 借银行 借费用 贷应收票据
2021-05-27
你好,同学。 你现在是 借 银行存款 贷 短期借款,通过借款核算处理
2020-08-11
你好,贴现部分入财务费用 手续费部分入销售费用或者财务费用都可以
2023-11-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

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