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老师,给职工上的雇主险,然后这个职工不干了,雇主险的专票已经抵扣了,然后现在要退钱,我还要做进项税额转出,那这个红字发票我怎么获得?在税务系统,具体怎么操作?

2025-07-01 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 19:49

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-01 19:56

您好,收到红票后,借银行存款,贷管理费用(红字)、应交税费 - 进项税额转出(蓝字);申报时在附表二第 20 栏填转出税额。 下面是开红票的操作,税务发的 我要办税 - 发票使用 - 发票开具 - 红字发票开具 电子税务局,进入 我要办税 - 开票业务 - 红字发票开具 模块,点击 红字信息确认单录入 功能,(1)选择票据:输入查询条件,找到要红冲的蓝字发票,然后点击右侧的 选择 蓝色按钮;(2)信息确认:核对发票信息,选择红票的票种,选择开具红票的原因,如需部分冲红则录入相应的数量/金额,确认信息无误后点击提交,即可成功发起红字信息确认单。如果是不用对方确认的情况,则销售方可以直接在 红字发票开具 功能模块中开具红票(确认单状态,对方纳税人名称,录入方身份输入后查询后显示在下方,点开票红字发票就开好了);如果需要对方确认的情况,则需要等待对方在 红字信息确认单处理 模块进行确认后,再由销售方在 红字发票开具 功能模块中开具红票。

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快账用户5192 追问 2025-07-01 20:28

我是购买方,同时这张进项税发票已经勾选完,怎么获得对方开具的红字发票,购买方需要在税务系统操作什么,

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齐红老师 解答 2025-07-01 20:30

您好,我们或他们提交红字信息确认单都行,对方确认后,他们就能开红冲,我们再进项税转出申报就行

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同学你好, 发票红冲分录 借,银行存款,正数 借,管理费用,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 在申报时填附表二进项转出中;
2021-06-24
你好    这个赔偿款 不需要缴纳税费 。 如果你们是自己的工人这个是提供  工伤鉴定 和    赔偿协议签字 和支付银行回单是可以税前扣除的   
2021-04-29
同学,你好 之前发票的分录做红字分录,然后按照新的发票,重新做账
2023-09-16
你好,对的是的,是这么做的。之前多抵扣的这些,需要进项转出。 你缴税是安销项税额-进项税额➕进项转出,按照这个来交。
2024-06-08
你就是账面也是有做进项税额转出吗?
2024-05-15
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